你好,會有麻煩的。 資產負債表上其他應收款的金額過大,有“虛假出資、抽逃注冊資本”的嫌疑。很多企業(yè)的老板,都是通過虛構債權債務關系,將企業(yè)的資金轉到自己的私人賬戶中,然后在企業(yè)的外賬上體現(xiàn)為自然人向企業(yè)借款,掛賬于“其他應收款”科目。 “其他應收款”科目掛賬的金額過大,另一個主要的涉稅風險就是會被稅局視同向企業(yè)股東“分配股息紅利”或視同向員工“發(fā)放工資薪金所得”,要被征收個人所得稅。一般來說,企業(yè)向股東借出資金超過一定金額,而且長期掛賬,該筆資金又未用于企業(yè)的生產經營,稅局就可以將那筆借款視同為企業(yè)向股東分配股息紅利,征收該筆借款金額的20%作為個人所得稅。企業(yè)向員工借出資金同理,視同為一個月的工資薪金所得征收個稅。 而其他應付款過大,則有隱匿收入,以達到少交稅的嫌疑。很多企業(yè)的收入,在對公戶上到帳之后,由于無需向付款方開具法票,所以在賬上沒有體現(xiàn)為企業(yè)的收入,而是作為其他應付款掛賬。這種做法被稅局發(fā)現(xiàn)后,也是要補稅和滯納金的。
公司出納名下掛了不少其他應收,有什么風險,應該如何處理
賬上其他應收其他應付太多有何風險?該怎么處理
其他應付款掛的太多,有什么稅務風險嗎
營改增后,長期掛賬的往來款項會有什么風險?應如何應對?其他應收款、預付賬款、應付賬款、其他應付款、應付利息、應付股利長時間掛賬會有什么風險,分別應如何處理?
其他應付款掛太多會有什么風險
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費。問題一,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的話怎么做會計分錄?以什么為準作為原始憑證?問題二,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。謝謝老板,麻煩老師再針對第一、二個問題一一詳細答復一下。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?入賬的怎么做會計分錄?以什么為原始粘貼單?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務成本5貸:銀行4應交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。
老師以辦稅的身體進入電子稅務局,開具發(fā)票掃臉的時候掃法人臉可以嗎,
老師外部人員給公司寫內部稿件。開票是勞務費-寫作費嗎?還是什么!
老師,這種業(yè)務,是第三方給開票,扣除管理費,付多少稅點是比較合適的?
老師請問一下,政府補助的營業(yè)外收入需不需要計提印花稅
老師,別人租我們的房子,現(xiàn)在要退押金不住了。押金2200,有水費物業(yè)費(是租戶繳納)600元,現(xiàn)在從押金扣了。這600入什么科目。
殘保金申報的時候離職人員算嗎? 算的話怎么樣的規(guī)則………?1—8月離職的話怎么算……?
結賬提示這個,怎么操作呀
老師好,高新技術企業(yè)和小微企業(yè)可以同時享受稅收優(yōu)惠嗎?
如何處理賬上的其他應收應付呢?謝謝
你好,是真實的,要查明具體是什么原因長期掛其他應收應付,然后做相應處理