同學(xué)你好 1; 借,生產(chǎn)成本3400 借,制造費(fèi)用13600 借,管理費(fèi)用6800 貸,原材料 2 借,生產(chǎn)成本3400*2.5% 借,制造費(fèi)用13600*2.5% 借,管理費(fèi)用6800*2.5% 貸,材料成本差異
資料:某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),原材料按計(jì)劃成本法計(jì)價(jià)核算,材料成本差異2.5%,2019年8月材料相關(guān)資料如下:(1)31日,根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)用34000,車間管理部門領(lǐng)用13600,行政管理部門領(lǐng)用6800。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(2)31日,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)根據(jù)“發(fā)料憑證匯總表”的記錄,4月份基本生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A材料6000公斤,成本為18000元,車間管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3200元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用A材料1000公斤,成本3300元。要求編制領(lǐng)用原材料的會(huì)計(jì)分錄。
5.某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本核算,31日根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用原料及主要材料(A材料)計(jì)劃成本23萬(wàn)元,其中車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20萬(wàn)元,車間一般性消耗2萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用1萬(wàn)元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計(jì)劃成本:(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾?/p>
5.某企業(yè)原材料采用計(jì)劃成本核算,31日根據(jù)發(fā)料憑證匯總表,本月領(lǐng)用原料及主要材料(A材料)計(jì)劃成本23萬(wàn)元,其中車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用20萬(wàn)元,車間一般性消耗2萬(wàn)元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用1萬(wàn)元(本月材料成本差異率-2%)。要求:(1)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料計(jì)劃成本:(2)結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟某杀静町悾?/p>
7、6月31日,匯總本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為600000元其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為500000元,車間管理部門領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為60000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為40000元,本月材料成本差異率為1%,結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本及材料成本差異。計(jì)算相應(yīng)的金額以及做會(huì)計(jì)分錄
老師,我們審計(jì)老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來(lái)的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問(wèn)題是,他們說(shuō)服務(wù)費(fèi)沒(méi)有給開發(fā)票做無(wú)票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來(lái)
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
兩個(gè)貸方結(jié)果是多少
1; 借,生產(chǎn)成本3400 借,制造費(fèi)用13600 借,管理費(fèi)用6800 貸,原材料23800 2 借,生產(chǎn)成本3400*2.5% 借,制造費(fèi)用13600*2.5% 借,管理費(fèi)用6800*2.5% 貸,材料成本差異595
第二個(gè)為什么都要??2.5%
第二個(gè)為什么都要??2.5%——是結(jié)轉(zhuǎn)超支差;
應(yīng)該是34000你都算錯(cuò)了
同學(xué)你好,抱歉,少打個(gè)零 1; 借,生產(chǎn)成本34000 借,制造費(fèi)用13600 借,管理費(fèi)用6800 貸,原材料54400 2 借,生產(chǎn)成本3400*2.5% 借,制造費(fèi)用13600*2.5% 借,管理費(fèi)用6800*2.5% 貸,材料成本差異54400*2.5%