你好!你匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增這部分工資
老師好,上個(gè)月會(huì)計(jì)沒(méi)有給員工把專(zhuān)項(xiàng)扣除刷新,(所以那個(gè)員工每個(gè)月都要交稅)我去稅務(wù)局更正了申報(bào),把那個(gè)員工的專(zhuān)項(xiàng)扣除增進(jìn)去了,這個(gè)月會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅說(shuō)操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務(wù)大廳弄,他好像對(duì)那個(gè)系統(tǒng)不熟呢!我想請(qǐng)教一下,會(huì)計(jì)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
你好!老師報(bào)在個(gè)稅系統(tǒng)的員工申述我們公司,我已經(jīng)寫(xiě)了情況說(shuō)明去大廳刪了這個(gè)員工是不是就結(jié)束了?還有什么要處理的嘛?
老師,之前A申訴了,說(shuō)實(shí)際到賬和申報(bào)的工資不一樣,后來(lái)我們?nèi)ゴ髲d改成一樣的工資了,之后把材料和情況說(shuō)明交給稅務(wù)老師了,后續(xù)又有兩個(gè)人申訴B和C,去大廳刪除不了因?yàn)锳沒(méi)有再個(gè)稅app上點(diǎn)確認(rèn),之后我們聯(lián)系A(chǔ),A不配合?,F(xiàn)在還有什么辦法可以刪除B和C的工資嗎
我們是建筑勞務(wù)公司,前期申報(bào)的人員有一百多個(gè),后面項(xiàng)目停工,就只有管理人員發(fā)放了工資,只申報(bào)了這幾個(gè)管理人員的工資,這兩個(gè)月,只發(fā)了一個(gè)人員的工資,就只申報(bào)了這個(gè)人的工資,管理員打電話來(lái)說(shuō)不能這樣申報(bào),說(shuō)我們?nèi)ツ暧袃扇f(wàn)多的殘保金,這兩個(gè)月卻只有一個(gè)人,這樣申報(bào)不行,但我們現(xiàn)在就是這樣的情況,這個(gè)要怎么處理呢
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司剛添加員工交五險(xiǎn),25號(hào)之前在稅務(wù)大廳扣完了之后,我還要需要在什么自然人就是個(gè)人所得稅的那個(gè)軟件里面去申報(bào)嘛,去填信息嘛。
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷(xiāo)售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶(hù)買(mǎi)了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶(hù)里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了