你好應(yīng)該是,已交同樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交,未交增值稅有余額就是要交稅,負(fù)數(shù)就是不用交稅!
老師,為什么每個月月末,需要將增值稅的進(jìn)項銷項轉(zhuǎn)到未交,那要是我下面還有已交,銷項抵扣等怎么轉(zhuǎn)呢?
老師,我們結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進(jìn)項后,未交3千多,申報的時候有上期留底的,抵扣下來本月沒得需要交的稅,那前面做的還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進(jìn)項呢
老師我待抵扣進(jìn)項稅額12164.50,銷項12070.76.進(jìn)項這個月抵扣了,轉(zhuǎn)出未交增值稅賬面余額5771.61.那我這個月月末的科目怎么做
老師想請問一下年末進(jìn)項稅額銷項稅額如何做轉(zhuǎn)出,還是需要每月底做轉(zhuǎn)出,如果本月進(jìn)項大于銷項月末借:未交增值稅貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,本月進(jìn)項小于銷項借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅,次月繳稅借:未交增值稅貸:銀行?轉(zhuǎn)出多交增值稅是用已交稅金科目嗎?
請問進(jìn)項大于銷項,每個月底做那個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅抵扣進(jìn)項分錄,以前每個月交稅的時候是借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 貸 進(jìn)項稅額 貸 轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項大于銷項了,還需要做那個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額的分錄嗎,請老師寫一下
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項占比怎么計算, 進(jìn)賬多了很多。項目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報個稅嗎,報多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實際交3年就行,可以享用5年時間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅
意思就是把所有的增值稅下面的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
是的同學(xué)就是這樣的!
老師,請問這個未交增值稅和增值稅表中的期末留抵稅額有什么關(guān)系嗎?
你好,期末留底是進(jìn)項大于銷項是不需要交稅,下次有稅就抵銷項稅!未交增值稅正數(shù)是銷項大于進(jìn)項需要次月要交的稅!