你好,是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??
甲公司為一般納稅人,稅率13%,發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價1000萬,毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具專票(2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開具紅字專票給乙公司(3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計算改月應繳納的增值稅
甲公司為一般納稅人,稅利為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務1,向乙公司銷售A商品2000件??們r為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣.2,上述銷售成立后,乙公司退回400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司
甲公司為一般納稅人,稅利為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務1,向乙公司銷售A商品2000件??們r為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣.2,上述銷售成立后,乙公司退回400件,甲公司開具了紅字專用發(fā)票給乙公司
甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關(guān)發(fā)票都合法,且均經(jīng)過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅
甲公司為一般納稅人,稅率13%,發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價1000萬,毛利率30%。給予乙公司10%的商業(yè)折扣,開具專票 (2)上述銷售成立,乙公司退回商品400件,甲公司開具紅字專票給乙公司 (3)甲收到退回商品,把其中一半作為福利發(fā)給職工 已知發(fā)票都合法,且可以抵扣,計算改月應繳納的增值稅
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,