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某卷煙廠本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)向商場銷售卷煙400大箱,取得不含稅銷售額2000萬元,由于貨款收回及時,給予商場2%的折扣,實(shí)際取得收入1960萬元,支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用60萬元,并取得了運(yùn)輸公司開具的貨運(yùn)發(fā)票。(2)銷售給專賣店卷煙500大箱,取得不含稅銷售額2500萬元,并取得專賣店延期付款利息收入3.48萬元,已向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票。(3)銷售雪茄煙取得不含稅銷售額600萬元,包裝費(fèi)8.12萬元,開具普通發(fā)票。要求:計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額。
某卷煙廠本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)向商場銷售卷煙400大箱,取得不含稅銷售額2000萬元,由于貨款收回及時,給予商場2%的折扣,實(shí)際取得收入1960萬元,支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用60萬元,并取得了運(yùn)輸公司開具的貨運(yùn)發(fā)票。(2)銷售給專賣店卷煙500大箱,取得不含稅銷售額2500萬元,并取得專賣店延期付款利息收入3.48萬元,已向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票。(3)銷售雪茄煙取得不含稅銷售額600萬元,包裝費(fèi)8.12萬元,開具普通發(fā)票。要求:計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額
某卷煙廠本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)向商場銷售卷煙400大箱,取得不含稅銷售額2000萬元,支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用60萬元,并取得了運(yùn)輸公司開具的貨運(yùn)發(fā)票。(2)銷售給專賣店卷煙500大箱,取得不含稅銷售額2500萬元,并取得專賣店延期付款利息收入3.48萬元,已向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票。(3)銷售雪茄煙取得不含稅銷售額600萬元要求:計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)消費(fèi)稅的應(yīng)納增值稅與消費(fèi)稅
某卷煙廠本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:①向商場銷售卷煙400大箱,取得不含稅銷售額2000萬元,由于貨款收回及時,給予商場2%的折扣,實(shí)際取得收入1960萬元,支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用60萬元,并取得了運(yùn)輸公司開具的貨運(yùn)發(fā)票。②銷售給專賣店卷煙500大箱,取得不含稅銷售額2500萬元,并取得專賣店延期付款利息收入3.39萬元,已向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票。③銷售雪茄煙取得不含稅銷售額600萬元,包裝費(fèi)7.91萬元,開具普通發(fā)票。要求:計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額。
2.某卷煙廠本月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:①向商場銷售卷煙400大箱,取得不含稅銷售額2000萬元,由于貨款收回及時,給予商場2%的折扣,實(shí)際取得收入1960萬元,支付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用60萬元,并取得了運(yùn)輸公司開具的貨運(yùn)發(fā)票。②銷售給專賣店卷煙500大箱,取得不含稅銷售額2500萬元,并取得專賣店延期付款利息收入3.39萬元,已向?qū)Ψ介_具了普通發(fā)票。③銷售雪茄煙取得不含稅銷售額600萬元,包裝費(fèi)7.91萬元,開具普通發(fā)票。要求:計(jì)算當(dāng)月該企業(yè)消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額。
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報(bào)個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳