當(dāng)時暫估分錄怎么做的?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財務(wù),有些財務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯事還要算到財務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個詳細的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報期填未開票收入里吧?
年利潤小于300萬所得稅稅率是5%嗎
農(nóng)產(chǎn)品銷售(豬肉)利潤率會達到多少
公司進項票多,要按照稅負交增值稅嗎
您好,免稅農(nóng)產(chǎn)品能夠抵扣進項嗎?
借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方,應(yīng)付賬款-其他,這樣對嗎,現(xiàn)在回來一部分票,也知道哪個項目,本來正常要做工程施工,在結(jié)轉(zhuǎn)
建筑的應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸,工程施工,借工程施工貸,應(yīng)付賬款,你得知道,但估的是什么業(yè)務(wù)的,這個是分包出去的嗎?
老師有一部分材料,有一部分人工,暫估做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-其他,現(xiàn)在收回來材料發(fā)票,后期還有人工發(fā)票
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款做這個調(diào)整的。
我們暫估是去年做的分錄,現(xiàn)在票回來了,也必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?這樣影響報表嗎
對的是的,不影響你的財務(wù)報表,但是影響你匯算清交 暫估和發(fā)票一致的,這種不有影響。
老師有點沒明白,我們?nèi)ツ陼汗懒?,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款其他,現(xiàn)在票回來了,還需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
對的是的,第一個是紅沖暫估的,然后第二個是做發(fā)票的。
您的意思是,借以前年度損益調(diào)整(后面要明細科目嗎)貸,應(yīng)付賬款-其他,這個是負數(shù) 然后見票,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-某某公司是嗎?這都是做到22年4月份是嗎 2.必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,還要調(diào)報表嗎 3.能不能直接把票放到去年暫估月份9月份呢
對的是的是這么做的,是這么理解的事,做到四月份的。
2.必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,還要調(diào)報表嗎 3.能不能直接把票放到去年暫估月份9月份呢,不通過以前年度損益科目,
第一個必須是的對的 暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)增 如果沒有發(fā)票的那一部分,你需要調(diào)增。
第二個蛋菇和發(fā)票一樣的,可以的,可以的,允許的。
那我能不能直接做 借:應(yīng)付賬款-其他, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款某某公司,可以嗎? 后期發(fā)票補不齊,是不是要調(diào)增以前年度利潤,是不是借:應(yīng)付賬款-其他,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本,貸:利潤分配-未分配利潤 這樣,還調(diào)整報表利潤分配未分配利潤嗎?, 還是直接匯算清繳調(diào)增就行,在哪里調(diào)增呢
你好,第一個分錄可以的,第二個呢,有實際業(yè)務(wù)暫估的話,沒有發(fā)票,賬上不用做處理,只需要調(diào)整就可以的。
1.您意思后期沒有發(fā)票沖暫估,只需要匯算清繳調(diào)增,不用做憑證,調(diào)增未分配利潤嗎,不用改報表,是嗎, 2.調(diào)增數(shù)據(jù)填“A105000,納稅調(diào)整明細表嗎”,填到那一行呢 謝謝老師了
第一個是的第二個30欄里面的。
老師,那為什么不做調(diào)整分錄,不改賬套里邊報表呢,不是未分配利潤減少了嗎
你好,這個是實際業(yè)務(wù),并沒有虛增。
實際業(yè)務(wù)的沒有發(fā)票正常做賬就可以的,如果你不做賬的話,你就少做了。