當(dāng)時(shí)暫估分錄怎么做的?

老師,我們年前暫估了成本,年后什么時(shí)候取回暫估部分的成本發(fā)票不影響匯算清繳呢?
去年做的暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,沒有收到票,匯算清繳調(diào)增了。匯算后收到了部分發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)帳怎么做呢?
老師好,去年暫估的成本,現(xiàn)在收到票了,怎么做賬呢,影響匯算清繳嗎
你好 老師 我想問下今年收到去年的暫估成本票,今年5月錢做賬是不是可以抵扣匯算清繳?那今年收到去年的暫估成本票,是先紅沖暫估成本,再做成本?
老師,您好,22年做了暫估成本,23年做匯算清繳的時(shí)候沒有收到發(fā)票,匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來,賬務(wù)處理怎么做呢
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
公戶怎么支付網(wǎng)銀盾費(fèi)
我們?nèi)ツ晏潛p,今年盈利,那還要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,請問下,租員工車輛12/月,需要交哪些稅,如何計(jì)算呢
老師沖上個(gè)季度的普通發(fā)票,這個(gè)季度在補(bǔ)開,開票金額會(huì)不會(huì)占用四季度的30萬免稅?
我咨詢一下,最近電商稅出來了,我有個(gè)自然人的網(wǎng)店,年?duì)I業(yè)額200+,是不是必須亮照報(bào)稅
報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和實(shí)際不符,應(yīng)該怎么入賬呢
您好老師,我之前只做過醫(yī)藥物流公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在有一家一般納稅人勞務(wù)公司招會(huì)計(jì),我沒做過勞務(wù)公司,勞務(wù)公司的賬難不難,聽老板說的意思經(jīng)常跟稅務(wù)打交道,我沒啥經(jīng)驗(yàn),如果去的話活能不能拿下?
請問老師出口退稅企業(yè)征退差金額分錄怎么做呢


借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方,應(yīng)付賬款-其他,這樣對嗎,現(xiàn)在回來一部分票,也知道哪個(gè)項(xiàng)目,本來正常要做工程施工,在結(jié)轉(zhuǎn)
建筑的應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸,工程施工,借工程施工貸,應(yīng)付賬款,你得知道,但估的是什么業(yè)務(wù)的,這個(gè)是分包出去的嗎?
老師有一部分材料,有一部分人工,暫估做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-其他,現(xiàn)在收回來材料發(fā)票,后期還有人工發(fā)票
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款做這個(gè)調(diào)整的。
我們暫估是去年做的分錄,現(xiàn)在票回來了,也必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?這樣影響報(bào)表嗎
對的是的,不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是影響你匯算清交 暫估和發(fā)票一致的,這種不有影響。
老師有點(diǎn)沒明白,我們?nèi)ツ陼汗懒耍柚鳡I業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款其他,現(xiàn)在票回來了,還需要通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
對的是的,第一個(gè)是紅沖暫估的,然后第二個(gè)是做發(fā)票的。
您的意思是,借以前年度損益調(diào)整(后面要明細(xì)科目嗎)貸,應(yīng)付賬款-其他,這個(gè)是負(fù)數(shù) 然后見票,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-某某公司是嗎?這都是做到22年4月份是嗎 2.必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,還要調(diào)報(bào)表嗎 3.能不能直接把票放到去年暫估月份9月份呢
對的是的是這么做的,是這么理解的事,做到四月份的。
2.必須通過以前年度損益調(diào)整科目嗎,還要調(diào)報(bào)表嗎 3.能不能直接把票放到去年暫估月份9月份呢,不通過以前年度損益科目,
第一個(gè)必須是的對的 暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)增 如果沒有發(fā)票的那一部分,你需要調(diào)增。
第二個(gè)蛋菇和發(fā)票一樣的,可以的,可以的,允許的。
那我能不能直接做 借:應(yīng)付賬款-其他, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證 貸:應(yīng)付賬款某某公司,可以嗎? 后期發(fā)票補(bǔ)不齊,是不是要調(diào)增以前年度利潤,是不是借:應(yīng)付賬款-其他,貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本,貸:利潤分配-未分配利潤 這樣,還調(diào)整報(bào)表利潤分配未分配利潤嗎?, 還是直接匯算清繳調(diào)增就行,在哪里調(diào)增呢
你好,第一個(gè)分錄可以的,第二個(gè)呢,有實(shí)際業(yè)務(wù)暫估的話,沒有發(fā)票,賬上不用做處理,只需要調(diào)整就可以的。
1.您意思后期沒有發(fā)票沖暫估,只需要匯算清繳調(diào)增,不用做憑證,調(diào)增未分配利潤嗎,不用改報(bào)表,是嗎, 2.調(diào)增數(shù)據(jù)填“A105000,納稅調(diào)整明細(xì)表嗎”,填到那一行呢 謝謝老師了
第一個(gè)是的第二個(gè)30欄里面的。
老師,那為什么不做調(diào)整分錄,不改賬套里邊報(bào)表呢,不是未分配利潤減少了嗎
你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù),并沒有虛增。
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有發(fā)票正常做賬就可以的,如果你不做賬的話,你就少做了。