同學(xué)你好 這個(gè)營業(yè)外收入不交所得稅嗎
老師請(qǐng)問21年有筆財(cái)政補(bǔ)貼,記錄營業(yè)外收入,這是免稅收入,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候該怎么辦
老師,苗木種植公司免稅企業(yè)收到政府補(bǔ)貼育苗費(fèi)補(bǔ)貼,在申報(bào)年匯算清繳時(shí)如何申報(bào)這筆補(bǔ)助費(fèi)?是否屬于征稅收入?
老師您好!我在21年匯算清繳20年數(shù)據(jù)的時(shí)候退了企業(yè)所得稅,但是我當(dāng)時(shí)計(jì)入營業(yè)外收入了現(xiàn)在該怎么辦
請(qǐng)問下政府補(bǔ)助,是按照收付實(shí)現(xiàn)制,來繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時(shí)候,沒有計(jì)入營業(yè)外收入?請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理呢?
提問:老師,請(qǐng)教一下,營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼 4000;這筆收入,我報(bào)稅的時(shí)候,是不算增值稅的吧,應(yīng)該是算企業(yè)所得稅,對(duì)吧?
公司沒有車輛,法人開了一張公司抬頭的加油票,能報(bào)銷入賬嗎
水果蔬菜批發(fā)零售免增值稅,那超市里賣米面植物油水果是不是可以免增值稅??
老師,上個(gè)季度自己弄了個(gè)無票收入,借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi),然后今天客戶微信把錢轉(zhuǎn)給我微信,說是不要發(fā)票,我怎么處理這個(gè)事,上個(gè)季度我做了賬,還交了印花稅
全年一次獎(jiǎng)金36800可以用全年一次和工資薪金分開申報(bào)嗎
老師好,這個(gè)第一問的答案我劃線的答案為什么還要乘以1-10%?
績效獎(jiǎng)金36100要是走全年一次能給分開嗎100走工資薪金這樣合規(guī)嗎?
給我們接電安裝的人代開發(fā)票開什么公戶給他付出去了
搬家公司賣貨車,電子發(fā)票二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,請(qǐng)問一下,公司盈利交幾個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是小微企業(yè),
老師公司開民宿買房可以貸款嗎
不用交,是屬于免稅收入
那就 不用調(diào)增的 這個(gè)不用調(diào)整
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出這欄是依據(jù)什么填寫的
同學(xué)你好 第1列“賬載金額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額(現(xiàn)金形式或非現(xiàn)金形式支付的勞動(dòng)報(bào)酬)。 第2列“實(shí)際發(fā)生額”:分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額(實(shí)際發(fā)放的工資薪金)。