你好,你們現(xiàn)在是籌建期嗎?
在會計學(xué)堂的快賬里,為什么我做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本科目的都轉(zhuǎn)進(jìn)了利潤表的主營業(yè)務(wù)成本,但是做進(jìn)管理費用,銷售費用的沒轉(zhuǎn)進(jìn)到利潤表的主營業(yè)務(wù)成本呢,我采用的是小企業(yè)的會計準(zhǔn)則
老師,我們目前正在申請高新企業(yè),管理費用研發(fā)費用目前就要開始?xì)w集,金蝶軟件的管理費用的研究費用,金蝶軟件的利潤表中的管理費用下有一個研究費用,這里軟件的研究費用是不是我的高新企業(yè)所說的管理費用-研發(fā)費用?金額呢
我們做賬軟件里面管理費用-工資的金額,怎么在系統(tǒng)里利潤表里變成了管理費用-開辦費呢。用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
企業(yè)是小會計準(zhǔn)則,前年的賬做錯了,應(yīng)該借記管理費用,貸記其他應(yīng)收款,結(jié)果都記到了管理費用里,現(xiàn)在要怎么處理,進(jìn)行調(diào)賬,使用的財務(wù)軟件
老師,我用做賬軟件做賬的,憑證錄好后,管理費用全部入開辦費,是怎么回事,我們企業(yè)不屬于開辦期,已經(jīng)開了十幾年了,圖片是軟件里設(shè)置的管理費用明細(xì)科目,老板幫我看看要怎么改,做賬軟件里利潤表管理費用不是開辦費
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
你看下你的管理費用,開辦費里面取數(shù)是哪一個科目的,懷疑你的工資是不是通過開辦費這個科目做的。
是在正常經(jīng)營期呢。
那你的這個工資二級科目是自己增加的嗎?
不是我增加的,原來系統(tǒng)別人已經(jīng)設(shè)置好的。
那你看下利潤表,開辦費這個取數(shù)的公式。
如果你自己不會看的話,可以找軟件售后給你看一下。
就這幾個項目和我實際利潤表的明細(xì)差別很大。小企業(yè)會計準(zhǔn)則為什么要突出來開辦費、招待費、研發(fā)費用呀。
應(yīng)該就是你軟件取數(shù)公式,要么你就是設(shè)置的二級科目,這里有問題。
沒有開辦費和研究費用是不是不用填明細(xì)了。
是的是的,沒有的,不用填寫。