同學(xué)你好, B公司的消費(fèi)稅 5*10% C金店的消費(fèi)稅=26.91/(1加上13%)*5%
甲公司是一家生產(chǎn)金銀首飾的廠家,為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售給乙金店一批其自產(chǎn)的金銀首飾,成本為25000元,不含稅售價(jià)為40000元,該批金銀首飾已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)銀行存款收訖。該批金銀首飾在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)有甲公司轉(zhuǎn)移給乙金店。乙金店是一家零售銀首飾的商家,為增值稅一般納稅人。乙金店2021年9月從甲公司購進(jìn)的金銀首飾取得了增稅專用發(fā)票,并于當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。乙金店于2021年10月零消費(fèi)者該批金銀首飾,取得不含稅金額50000元,該批金銀首飾已經(jīng)零售售出,款項(xiàng)以現(xiàn)訖。乙金店采用進(jìn)價(jià)核算制進(jìn)行核算。該批金銀首飾在零售售出時(shí),其控制權(quán)已由乙金店轉(zhuǎn)消費(fèi)者。請分別為甲公司及乙金店進(jìn)行賬務(wù)處理。
甲公司是一家生產(chǎn)金銀首飾的廠家,為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售給乙金店一批其自產(chǎn)的金銀首飾,成本為25000元,不含稅售價(jià)為40000元,該批金銀首飾已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)銀行存款收訖。該批金銀首飾在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)有甲公司轉(zhuǎn)移給乙金店。乙金店是一家零售銀首飾的商家,為增值稅一般納稅人。乙金店2021年9月從甲公司購進(jìn)的金銀首飾取得了增稅專用發(fā)票,并于當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了勾選確認(rèn)。乙金店于2021年10月零消費(fèi)者該批金銀首飾,取得不含稅金額50000元,該批金銀首飾已經(jīng)零售售出,款項(xiàng)以現(xiàn)訖。乙金店采用進(jìn)價(jià)核算制進(jìn)行核算。該批金銀首飾在零售售出時(shí),其控制權(quán)已由乙金店轉(zhuǎn)消費(fèi)者。請分別為甲公司及乙金店進(jìn)行賬務(wù)處理。
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店,增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費(fèi)者,分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人,為增值稅一般納稅人。要求:計(jì)算B公司、C金店應(yīng)納的消費(fèi)稅。
新華珠寶首飾專賣店(系一般納稅人)2019年7月有關(guān)經(jīng)營情況如下:采用以舊換新方式銷售金銀首飾,實(shí)際取得零售收人為90400元,該批首飾市場零售價(jià)為146900元;銷售金銀鑲嵌首飾取得收人為34465元;銷售鍍金首飾取得收人為31753元;銷售鍍金鑲嵌首飾取得收人為11865元;銷售鉆石首飾取得零售收人為169500元;修理鉆石飾品取得修理收人為4520元。款項(xiàng)收存銀行。要求:(1)計(jì)算該專賣店2019年7月應(yīng)納的消費(fèi)稅。(2)編制該專賣店2019年7月發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
2.B公司將自產(chǎn)的玉石工藝品一批、鉆石首飾一批銷售給C金店,增值稅專用發(fā)票注明銷售額分別為5萬元、20萬元。C金店在本月將其全部銷售給消費(fèi)者,分別取得含稅銷售額7.02萬元、26.91萬元。經(jīng)審核,C金店為從事金銀首飾零售業(yè)務(wù)的納稅人,為增值稅一般納稅人要求:計(jì)算B公司、C金店應(yīng)納的消費(fèi)稅
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?