你好,需要計算請稍等
某市化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2011年生產經(jīng)營情況如下: (1)當年銷售化妝品給商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入6500萬元,對應的銷售成本為2240萬元?! ?2)將自產化妝品銷售給本單位職工,該批化妝品不含稅市場價50萬元,成本20萬元?! ?3)當年購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2200萬元、增值稅374萬元;向農業(yè)生產者購進300萬元免稅農產品,另支付運輸費35萬元、裝卸費10萬元,取得合法票據(jù)。 (4)當年發(fā)生管理費用600萬元,其中含新技術開發(fā)費用100萬元、業(yè)務招待費80萬元?! ?5)當年發(fā)生銷售費用700萬元,其中含廣告費230萬元;全年發(fā)生財務費用300萬元,其中支付銀行借款的逾期罰息20萬元、向非金融企業(yè)借款利息超銀行同期同類貸款利息18萬元?! ?6)取得國債利息收入160萬元。
某企業(yè)為居民企業(yè),2020年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)取得產品銷售收入4000萬元; (2)發(fā)生產品銷售成本2600萬元; (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告費650萬元,扣除比例15);管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元,扣除比例60%及千分之5,新技術開發(fā)費用40萬元,扣除比例75);財務費用60萬元; (4)銷售稅金40萬元; (5)營業(yè)外收入80萬元,營業(yè)外支出50萬元(含支付稅收滯納金6萬元);請計算該企業(yè)2020年應納的企業(yè)所得稅。
2020年銷售收入情況如下,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產產品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售額80萬元,企業(yè)發(fā)生的管理費用110萬元(業(yè)務招待費為20萬元),發(fā)生的銷售費用600萬元(廣告費300萬元,業(yè)務宣傳費160萬元,廣告贊助費50萬元,非廣告性贊助費5萬元)發(fā)生的財務費用200萬元,企業(yè)2020年終于在企業(yè)所得稅前扣除的期間費用為多少萬元?
2020年銷售收入情況如下,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產產品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售額80萬元,企業(yè)發(fā)生的管理費用110萬元(業(yè)務招待費為20萬元),發(fā)生的銷售費用600萬元(廣告費300萬元,業(yè)務宣傳費160萬元,廣告贊助費50萬元,非廣告性贊助費5萬元)發(fā)生的財務費用200萬元,企業(yè)2020年終于在企業(yè)所得稅前扣除的期間費用為多少萬元?
皇佳食品生產企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年銷售收入情況如下:開具增值稅專用發(fā)票上注明價款2900萬元,端午節(jié)發(fā)放自產產品給員工作為節(jié)日禮物,賬面價值為50萬元,企業(yè)同期不含稅銷售額80萬元。企業(yè)發(fā)生的管理費用110萬元(業(yè)務招待費為20萬元),發(fā)生的銷售費用600萬元(廣告費300萬元、業(yè)務宣傳費160萬元、廣告性贊助費50萬元,非廣告性贊助費5萬元),發(fā)生的財務費用200萬元。該企業(yè)2020年準予在企業(yè)所得稅前扣除的期間費用為多少萬元?
老師好,小規(guī)模商貿公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產 比如空調(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務的相關分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向對方公司開票,因為是跟別人合作的業(yè)務,對方負責拉業(yè)務,我們負責干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄