您好,那您企業(yè)是否有問題?
我們企業(yè)上年八月份做的稅務(wù)備案,八月份做的零申報,稅務(wù)局的說,你們工資個稅要是月月零申報,可能要嚴(yán)查你們公司。我說,公司是我們合伙人自己的,實際沒發(fā)工資,稅務(wù)局的說那你們看著辦吧。我和合伙人一商量,個稅就報下,工資表也簽字了,但賬上是做的掛賬,這種情況持續(xù)了這個月,現(xiàn)在想用投入注冊資本處理一下。但要是補發(fā)工資,個稅申報不符合實際,工資表還簽字了。請問這種情況怎么處理?
勞務(wù)公司個稅系統(tǒng)上報了一個人信息,工地上提供的,結(jié)果稅務(wù)上來電話說人投訴了,沒在這公司上過班,這情況怎么辦?我們也不知道是不是在工地上呢
請教老師:這個月報稅期馬上截止了,我們公司是當(dāng)月報上月工資個稅,但是剛開工,上月工資還沒算出來,這種情況怎么處理比較好呢?
你好!老師我們公司是個勞務(wù)公司,然后報項目上的工資,被項目上報工資這個人投訴了,稅務(wù)局打電話喊我們?nèi)ヌ幚?,這種情況怎么處理呢?
我們公司接了純勞務(wù)分包的項目,給對方開出去的是勞務(wù)費的專票,然后我們公司給工人發(fā)了工資,這種情況怎么抵扣呢
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
沒問題,這個人工資表主要是項目上的人跟我報的,我不知道這個人已經(jīng)在其他公司報過個稅了,結(jié)果那個人匯算清繳要交稅,就把我們公司告了
這種情況我們公司怎么處理呢
您好,如果給對方真實發(fā)薪且有勞動合同,就申報個人所得稅
您好,在哪個公司報稅?
我問是怎么解決
您好,提供您申報個人所得稅資料證明您企業(yè)沒問題,勞動合同,支付流水
那要是有問題呢怎么處理
您好,您不是說沒問題嗎
我問哈,如果是有問題怎么處理呢
您好。那就更正申報,主動承認(rèn)錯誤,不要浪費時間