您好!這個稅費成本是怎么算出來的呢?不走公賬,意思就是不入賬不確認收入?
請老師幫我看看選項b說法是否正確
請老師幫我看一下計算是否正確
老師,可以幫我看一下我的計算是否正確嗎,增值稅稅負是1.3
老師,你好,你幫忙看看我答題是否正確?請幫忙指正?
請老師幫看看我的賬務(wù)處理是否正確?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
是的,不走公賬是會做在內(nèi)賬里面,稅務(wù)成本主要是企業(yè)要負擔(dān)的增值稅
您好!算毛利,增值稅不用考慮的,考慮附加稅費就行了,增值稅是價外稅哦
專票的進項是可以抵扣的,但普票和無票的就不能抵扣是吧?
您好!是的,普票都是進了成本的,所以成本就包含了普票的增值稅,因此你的收入減掉成本就已經(jīng)減掉了增值稅了
因為我是站在銷售方的角度去核算的,那按照這樣的話我的普票和無票都是要去交增值稅的
您好!你的普票專票都有銷項,但是你也有進項的,你的收入減掉成本,差額乘以增值稅稅率基本就是你們應(yīng)該繳納的增值稅,在這個基礎(chǔ)上計算附加稅費,才是影響你的利潤的
無票收入也要正常算銷項的吧?
您好!是的,無票收入只是沒開票,納稅義務(wù)一樣有的
好的,謝謝
不客氣,有問題我們再溝通