你好? 做完 21年匯算清繳的 可以按 26-10 交所得稅?
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補的利潤11萬,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
2021年利潤-10萬,2022年第一季度利潤26萬,那申報第一季度企業(yè)所得稅是不是-10萬會優(yōu)先彌補,也就是按照16萬繳納第一季度企業(yè)所得稅?
老師,比如2021年度利潤是-900萬,2022年第一季度利潤是800萬,那四月份預繳第一季度企業(yè)所得稅時,應納稅所得額是多少?
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師,請問,第三季度做完賬,利潤是58萬,按58萬已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅了,但是第四季度10月11月12月,沒有利潤,虧20萬,報第四季度不用繳納企業(yè)所得稅,那虧損的利潤,明年可以彌補虧損嗎
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負責維修保養(yǎng)及培訓操作 ,先預付一年的租金,金額3420元,對方開票的內容是現(xiàn)代服務~其它現(xiàn)代服務 這個不對吧?應該是什么? 入帳要分攤費用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應商的貨款,這樣怎么進行賬務處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?