你好,學(xué)員,可供分配利潤(rùn)等于年初200加上本期600*(1-25%)等于650
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)為啥是利潤(rùn)分配+本年利潤(rùn)啊,本年利潤(rùn)不是到年底都轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配嗎,不是寫(xiě)一個(gè)就好了嗎?
老師o(wú)(^o^)o 利潤(rùn)分配—為分配利潤(rùn)+(本月)本年利潤(rùn)貸方—本年利潤(rùn)借方=資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)期末數(shù) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是本月的嗎 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)期初=凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù) 對(duì)不對(duì)啊 有點(diǎn)記不清了
可供分配利潤(rùn)不是等于年初未分配利潤(rùn)加上本年凈利潤(rùn)年初未分配的是200 加上本年凈利潤(rùn)不就是600×25%=150嗎 一共不就是350嗎 答案為什么會(huì)是650 類(lèi)似可供分配利潤(rùn)啊未分配利潤(rùn)啊都研究過(guò)了,做題怎么還是錯(cuò)呢 要瘋 啊啊啊啊啊啊啊啊
老師如果可分配利潤(rùn)小于本期凈利潤(rùn)的話,那么年初未分配利潤(rùn)為負(fù),這是不是說(shuō)明實(shí)際分配利潤(rùn)大于可分配利潤(rùn),容易造成虧損啊
老師我想問(wèn)一下就是我利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期初金額是-5118.今年做完賬結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn)的時(shí)候,去看資產(chǎn)負(fù)債表的期末金額未分配利潤(rùn)數(shù)是對(duì)不上利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)的是怎么回事啊
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下在第三方中介那租的房子,中介不開(kāi)發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開(kāi)發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬(wàn)的金額,發(fā)票對(duì)方不要求開(kāi),這個(gè)對(duì)我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開(kāi)傭金發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)發(fā)票項(xiàng)目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項(xiàng)解析沒(méi)看懂?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有庫(kù)管,只有我一個(gè),現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來(lái)了,準(zhǔn)備招一個(gè)庫(kù)管,說(shuō)把進(jìn)銷(xiāo)存給我接了,但是有個(gè)問(wèn)題就是他給我打電話進(jìn)銷(xiāo)存是實(shí)際的,那如果我按實(shí)際的來(lái)的話就得先報(bào)無(wú)票收入,開(kāi)票后再充抵,但是這樣我覺(jué)得好麻煩噢,有沒(méi)有什么辦法可以解決一下這個(gè)問(wèn)題呀
之前我們開(kāi)出去的發(fā)票對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開(kāi),對(duì)方已經(jīng)填了紅字信息表,我們?cè)趺床僮?/p>
老師以前年度的稅金滯納金,走營(yíng)業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤(rùn)
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報(bào)銷(xiāo)嗎,其次支出憑單怎么寫(xiě),怎么歸類(lèi)?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)高新補(bǔ)貼支付給事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用放什么科目吖?管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)嘛?