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某企業(yè)為一般納稅企業(yè),采用計(jì)劃成本法進(jìn)行原材料的核算。2019年6月1日,該企業(yè)原材料賬面計(jì)劃成本為1000000元,材料成本差異的借方余額為20000元。2019年6月份該企業(yè)有關(guān)原材料的業(yè)務(wù)資料如下:(1)6月4日,購(gòu)入原材料一批,取得的增值稅發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,外地運(yùn)費(fèi)為20000元。增值稅率9%,有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付。該批材料的計(jì)劃成本為250000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6月15日,購(gòu)入材料一批,材料已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計(jì)劃成本為70000元。(3)本月領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本為800000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用500000元,車間管理部門領(lǐng)用80000元,廠部管理部門領(lǐng)用20000元,在建工程領(lǐng)用200000元。(4)編制分?jǐn)傇撈髽I(yè)6月份的材料成本差異的會(huì)計(jì)分錄。

2022-03-17 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-17 22:01

你好需要計(jì)算做好了給你

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齊紅老師 解答 2022-03-18 08:48

1借原材料220000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26180 貸銀行存款246180

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齊紅老師 解答 2022-03-18 08:49

借原材料30000 貸材料成本差異30000

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齊紅老師 解答 2022-03-18 08:49

2借原材料-暫估70000 貸應(yīng)付賬款-暫估70000

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齊紅老師 解答 2022-03-18 08:51

3借生產(chǎn)成本500000 制造費(fèi)用80000 管理費(fèi)用20000 在建工程200000 貸原材料800000

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齊紅老師 解答 2022-03-18 08:51

材料成本差異率的計(jì)算 (20000-30000)/(1000000+250000)*100%=-0.8%

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齊紅老師 解答 2022-03-18 08:52

借材料成本差異6400 貸生產(chǎn)成本4000 制造費(fèi)用640 管理費(fèi)用160 在建工程1600

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你好需要計(jì)算做好了給你
2022-03-17
1借原材料220000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額32000 貸銀行存款252000
2022-03-17
同學(xué)你好 材料成本差異率的計(jì)算=(2000-30000)/(1000000 %2B250000)=-2.24% 1借原材料220000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額34000 貸銀行存款254000 ?借原材料30000 貸材料成本差異30000 ?2借原材料-暫估70000 貸應(yīng)付賬款-暫估70000 ?3借生產(chǎn)成本500000 制造費(fèi)用80000 管理費(fèi)用20000 在建工程200000 貸原材料800000
2022-10-03
1借原材料220000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26180 貸銀行存款246180 借原材料30000 貸材料成本差異30000 2借原材料-暫估70000 貸應(yīng)付賬款-暫估70000 3借生產(chǎn)成本500000 制造費(fèi)用80000 管理費(fèi)用20000 在建工程200000 貸原材料800000 材料成本差異率的計(jì)算 (20000-30000)/(1000000%2B250000)*100%=-0.8% 借材料成本差異6400 貸生產(chǎn)成本4000 制造費(fèi)用640 管理費(fèi)用160 在建工程1600
2022-04-06
2借材料采購(gòu)139000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額17710 貸銀行存款156710
2022-07-16
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