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老師,請(qǐng)問加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)部分,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2022-03-17 20:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-17 20:32

你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除) 貸其他收益

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快賬用戶1988 追問 2022-03-17 20:52

好的 。這個(gè)數(shù)對(duì)應(yīng)增值稅主表第幾行?

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齊紅老師 解答 2022-03-17 20:53

這個(gè)加計(jì)扣除填寫后,自動(dòng)計(jì)算的

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快賬用戶1988 追問 2022-03-17 21:01

附表四填入,怎樣核算是否對(duì)?我知道把進(jìn)項(xiàng)勾選稅金*15%

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齊紅老師 解答 2022-03-17 21:03

是的,沒問題的,學(xué)員

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你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除) 貸其他收益
2022-03-17
學(xué)員你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減稅額 貸:其他收益
2022-03-10
借應(yīng)當(dāng)增值稅加起底險(xiǎn)貸營(yíng)業(yè)外收入。
2021-12-02
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益-加計(jì)抵減?
2024-01-08
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減
2021-01-09
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