你好,煙是 多了征稅環(huán)節(jié)的,謝謝
單位和個人在生產(chǎn),委托加工和進(jìn)口的消費(fèi)品要征收應(yīng)征消費(fèi)稅,那為什么在一個問題中,企業(yè)銷售應(yīng)稅消費(fèi)品時,也征收應(yīng)征消費(fèi)稅
下列情況應(yīng)征消費(fèi)稅的有()。A.外購零部件組裝電視機(jī)銷售B.商業(yè)外購已稅珠寶玉石加工成金銀首飾后銷售C.委托加工的糧食白酒收回后用于職工福利D.委托加工的糧食白酒收回后直接銷售問題如下:C選項(xiàng)委托加工的商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)和直接銷售時不再征收消費(fèi)稅。但它是用于職工福利為什么也不用征消費(fèi)稅。
就是那個消費(fèi)稅超級豪華小汽車是在銷售和零售時征,煙是銷售和批發(fā)時征其他的都是在銷售時征吧那為什么生產(chǎn),委托加工 ,進(jìn)口也算
稅法】計(jì)算題】1、某化妝品企業(yè)是增值稅一般納稅人,主要從事化妝品的生產(chǎn)、進(jìn)口和銷售業(yè)務(wù),2019年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)從國外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格為168萬元,企業(yè)按規(guī)定向海關(guān)繳納了關(guān)稅、消費(fèi)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證;(2)向企業(yè)員工發(fā)放一批新研發(fā)的化妝品作為職工福利,該批化妝品不含增值稅的銷售價格為150萬元;(3)委托乙公司加工一批化妝品,提供的材料成本為129萬元,支付乙公司加工費(fèi)11萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的化妝品,乙公司沒有同類消費(fèi)品銷售價格。(化妝品的消費(fèi)稅稅率是30%,關(guān)稅稅率是25%)計(jì)算:(1)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額;(2)該企業(yè)當(dāng)月作為職工福利發(fā)放的化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額;(3)乙公司受托加工的化妝品在交貨時應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額。
講到消費(fèi)稅這里也很奇怪 ?這個老師說,絕大部分的商品都是生產(chǎn)以及委托加工環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅。那如上圖,這個顯示的信息是在銷售的環(huán)節(jié)才征收,以銷售的數(shù)量為準(zhǔn)。那豈不是跟之前的說法有點(diǎn)邏輯不自洽? ?因?yàn)檎魇障M(fèi)稅就三種方式,從價,從量,復(fù)合計(jì)算
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過度類會計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負(fù)擔(dān)是1550元,個稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
不是多征一次嗎?
卷煙消費(fèi)稅在生產(chǎn)和批發(fā)兩個環(huán)節(jié)征收。
如若煙草(批發(fā))銷售企業(yè)又將卷煙銷售給了其他的煙草(批發(fā))銷售企業(yè),則不用征稅。
如果煙絲被委托加工成更好的卷煙要交消費(fèi)稅嗎?
留在先不交,還是用卷煙的消費(fèi)稅去減去煙絲的消費(fèi)稅
不用的,直接是卷煙,
連續(xù)加工應(yīng)稅物品? 在連續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)不需要繳納消費(fèi)稅
請問還有什么可以幫你的么?