你好,是的,是這樣的

老師,業(yè)務(wù)招待費,在納稅調(diào)整項目明細(xì)表必須做調(diào)整填報嗎?
業(yè)務(wù)招待費在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表里是手動填寫嗎
匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)整項目明細(xì)表怎么填
老師,請問一下不是小微企業(yè)。期間費用的業(yè)務(wù)招待費我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個業(yè)務(wù)招待費,我就按照消銷售費用業(yè)務(wù)招待費?管理費用業(yè)務(wù)招待費合計填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表賬載金額。
老師請問一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費,需要把銷售費用業(yè)務(wù)招待費加管理費用業(yè)務(wù)招待費合計到納稅調(diào)整項目明細(xì)表 里面填寫嘛?我看到納稅調(diào)整項目明細(xì)只讀取到管理費用的業(yè)務(wù)招待費。
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
老師,我在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里填寫了業(yè)務(wù)招待費的金額,稅收金額自動就出來了,然后調(diào)整金額也出來了
您好老師,福利費在期間費用里填到哪類呢?沒看到有福利費這個項目類別。
你好,福利費在期間費用的職工薪酬欄次體現(xiàn)啊?
老師,我可不可以把下單業(yè)務(wù)招待費科目的金額調(diào)到福利費里面,然后填在期間費用明細(xì)表職工薪酬里面呢?
你好,不可以,因為根本不是同一個明細(xì)?
老師,我公司業(yè)務(wù)招待費都是老板和同事拿回來的餐費發(fā)票,也不算多,我想把賬套里的業(yè)務(wù)招待費都改一下,改到福利費里可以嗎,然后在期間費用明細(xì)表里,把福利費填入職工薪酬里面?
你好,不可以。二者用途是明顯不同的?
老師,那怎么辦呢,那下到業(yè)務(wù)招待費科目的金額就調(diào)整,福利費下到期間費用明細(xì)表職工薪酬里面,可以嗎老師?
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師,看到了,那您說怎么填報表合適呢?
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)招待費發(fā)生情況據(jù)實填寫,按規(guī)定做納稅調(diào)增處理啊?
您好老師,填完后顯示實際補(退)所得稅額:80.17 老師這交稅的金額,如何做分錄?
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。