你好,是的,是這樣的
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi),在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表必須做調(diào)整填報嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是手動填寫嗎
匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表怎么填
老師,請問一下不是小微企業(yè)。期間費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)我直接按照做賬的填寫吧?然后納稅調(diào)整明細(xì)表也有一個業(yè)務(wù)招待費(fèi),我就按照消銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)?管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額。
老師請問一下匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要把銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)加管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)合計到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 里面填寫嘛?我看到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)只讀取到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢
老師,個體戶核定征收(包括雙核定不超過核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報各種稅,只需要每年做個工商年報吧
你好能不能找到我報課時的專屬的老師?
老師這個資產(chǎn)是2010年買的
老師,我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里填寫了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額,稅收金額自動就出來了,然后調(diào)整金額也出來了
您好老師,福利費(fèi)在期間費(fèi)用里填到哪類呢?沒看到有福利費(fèi)這個項(xiàng)目類別。
你好,福利費(fèi)在期間費(fèi)用的職工薪酬欄次體現(xiàn)啊?
老師,我可不可以把下單業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目的金額調(diào)到福利費(fèi)里面,然后填在期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬里面呢?
你好,不可以,因?yàn)楦静皇峭粋€明細(xì)?
老師,我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)都是老板和同事拿回來的餐費(fèi)發(fā)票,也不算多,我想把賬套里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)都改一下,改到福利費(fèi)里可以嗎,然后在期間費(fèi)用明細(xì)表里,把福利費(fèi)填入職工薪酬里面?
你好,不可以。二者用途是明顯不同的?
老師,那怎么辦呢,那下到業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目的金額就調(diào)整,福利費(fèi)下到期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬里面,可以嗎老師?
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
老師,看到了,那您說怎么填報表合適呢?
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生情況據(jù)實(shí)填寫,按規(guī)定做納稅調(diào)增處理啊?
您好老師,填完后顯示實(shí)際補(bǔ)(退)所得稅額:80.17 老師這交稅的金額,如何做分錄?
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。