你好; 年收入低于12萬(wàn)直接免申報(bào)就行了。 你 直接免申報(bào)哈

我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過(guò)稅500萬(wàn),中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬(wàn)元,這個(gè)相關(guān)政策上說(shuō)對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫(xiě)什么附表啊
居民個(gè)人李明為中國(guó)境內(nèi)甲公司員工,本年度取得的收入情況如下: (1)、 每月取得中國(guó)境內(nèi)甲公司支付的稅前工資、薪金收入10000元。 每月個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金分別為800、200、 50、800 元。每月子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除額為2000 元,每月贍養(yǎng)老人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除額為2000 元。(2)為中國(guó)境內(nèi)乙公司提供咨詢?nèi)耆〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬收入共計(jì)40000元。 (3) 出版小說(shuō)一部,全年取得中國(guó)境內(nèi)丙出版社支付的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元。(4)全年取得中國(guó)境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20000元。 (5)甲、乙、丙三家單位以及為李明預(yù)繳(代扣代繳)了個(gè)人所得稅共計(jì)6000元。要求: (1) 計(jì)算李明本年度綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額 (2)計(jì)算李明在稅務(wù)局辦理本年度綜合所得匯算清繳時(shí),是多退還是少補(bǔ);并給出具體金額。
老師我21年的收入總的是7萬(wàn)多,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除4.8萬(wàn),三險(xiǎn)一金扣除370.28元,為什么還提示應(yīng)納稅所額為23791.22元,之前交過(guò)175.5元,現(xiàn)在提示我還要補(bǔ)稅713.74元,照理說(shuō) 我應(yīng)該是不需要補(bǔ)稅還能退稅才對(duì),這個(gè)是什么情況
不知道怎么解決問(wèn)題是上個(gè)會(huì)計(jì)在去年每個(gè)月工資提2萬(wàn)也發(fā)2萬(wàn),但是個(gè)稅就申報(bào)5千,然后呢年底就多提工資5萬(wàn)和一萬(wàn)多的福利費(fèi)?工資是假的福利費(fèi)也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤(rùn)虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個(gè)會(huì)計(jì)了,現(xiàn)在疫情這個(gè)小芝麻公司每個(gè)月才幾萬(wàn)元收入還要交稅,有沒(méi)有什么方法可以不交這個(gè)稅,還有又計(jì)提假工資假福利費(fèi)6萬(wàn)元,老師像這樣的情況我也只能補(bǔ)一些福利費(fèi)發(fā)票,那個(gè)工資怎么處理不交稅或者少交稅?
2 居民個(gè)人周某2020年每月應(yīng)發(fā)工資均為34500元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為每月4500元,子女教育、贈(zèng)養(yǎng)老人和首套住房貸款利息三項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除合計(jì)為每月3000元。2020年11月取得勞務(wù)報(bào)酬21000元、取得稿酬59000元,2020年大病醫(yī)保范圍內(nèi)自付費(fèi)用54000元,沒(méi)有減免稅收入和減免稅額等情況。2021年1月扣繳義務(wù)人向周某提供了已辦理的子女教育、贍養(yǎng)老人及首套住房貸款利息三項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除共計(jì)36000元,已預(yù)扣預(yù)繳稅款35880元等情況。周某向支付勞務(wù)報(bào)酬和稿酬的單位取得了已繳納稅款的證據(jù),勞務(wù)報(bào)酬已預(yù)扣預(yù)繳3360元,稿酬已預(yù)扣預(yù)繳6608元。 要求:請(qǐng)計(jì)算說(shuō)明2021年3月周某做匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳還是獲得個(gè)人所得稅退還?其金額是多少?
電動(dòng)三輪車(chē)最低折舊年限幾年?
你好,老師,軟件上記賬憑證做到9月。為什么10月的科目余額表還有數(shù)據(jù)呢?
為什么app老師閃退???版本已是最新版本。
老師住宿費(fèi)開(kāi)成個(gè)人名字能報(bào)銷(xiāo)嗎?
阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上報(bào)收入,匯率取哪一天?
庫(kù)存商品賬面少,實(shí)際庫(kù)存多,如果被查到,需要怎么補(bǔ)稅?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票后要繳納幾個(gè)點(diǎn)的稅
老師,咱們平時(shí)買(mǎi)的調(diào)料,蔬菜,米面屬于什么類(lèi)別,稅率是一樣的嗎
這個(gè)月進(jìn)材料100萬(wàn),產(chǎn)生稅金九萬(wàn),然后銷(xiāo)售額80萬(wàn),然后產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),然后銷(xiāo)售80萬(wàn)的貨物,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就73.6萬(wàn),有26.4萬(wàn)的那個(gè)桂料是沒(méi)有用的,但是當(dāng)月抵扣增值稅的時(shí)候整整100萬(wàn)的產(chǎn)業(yè)的增值稅9萬(wàn)全部抵扣完了,那么,在利潤(rùn)表里面是按全部抵扣增值稅的相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)材料100萬(wàn)來(lái)出成本還是按照實(shí)際上銷(xiāo)售80萬(wàn)所產(chǎn)生的實(shí)際成本,73.6萬(wàn)來(lái)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里呢?這個(gè)過(guò)程中的賬務(wù)處理是怎樣?
老師好,假如我在10月份還是小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張發(fā)票出去,但是我在11月變成一般納稅人,同樣11月我才有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),11月這張發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎


哦,好的,謝謝
不客氣的。幫到你就好 ;? ?滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?