您好 借:應(yīng)收賬款 80000%2B10400=90400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100*1000*(1-0.2)=80000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 80000*0.13=10400 借:銀行存款 90400-1600=88800 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用80000*0.02=1600 貸:應(yīng)收賬款 90400
2019年12月1日,a公司向b公司賒銷商品100件,每件原價(jià)1000元由于批量銷售誒公司同意給敝公司20%的商業(yè)折扣 增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí),不考慮增值稅 B公司于12月9日支付了全部款項(xiàng),作出確認(rèn)收入和收款的相關(guān)會(huì)計(jì)處理 會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)2019年3月1日,向公司賒銷商品100件,每件原價(jià)1000元,由于批量銷售,甲企業(yè)給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為16%,現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.N/30(考慮增值稅),乙公司于3月9日支付了全部款項(xiàng),作出確認(rèn)收入和收款的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
甲企業(yè)2019年3月1日,向公司賒銷商品100件,每件原價(jià)1000元,由于批量銷售,甲企業(yè)給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為16%,現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.N/30(不考慮增值稅),乙公司于3月9日支付了全部款項(xiàng),作出確認(rèn)收入和收款的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
甲企業(yè)2019年3月1日,向公司賒銷商品100件,每件原價(jià)1000元,由于批量銷售,甲企業(yè)給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20.N/30(不考慮增值稅),乙公司于3月9日支付了全部款項(xiàng),作出確認(rèn)收入和收款的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
1.甲企業(yè)2019年3月1日,向A公司賒銷商品100件,每件原價(jià)1000元,由于是批量銷售,甲企業(yè)同意給A公司20%的商業(yè)折扣,增值稅率為13%,現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20N/30(不考慮增值稅);A公司3月9日支付了全部款項(xiàng)。要求:做出確認(rèn)收入和收款的相關(guān)會(huì)計(jì)處理。
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題