你好同學(xué),生產(chǎn)成本這個(gè)科目月末是可以有余額的。
老師您好,請問制造費(fèi)用允許月末有余額嗎?生產(chǎn)成本月末可以有余額嗎?
老師,生產(chǎn)成本每月月末可以有余額嗎
生產(chǎn)成本是可以有期末余額的對嗎?
不是主要的原材料可以計(jì)入輔助生產(chǎn)成本嗎?輔助生產(chǎn)成本月末可以有余額嗎?
老師,生產(chǎn)成本月末可以有余額嗎?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
那老師,生產(chǎn)成本里的研發(fā)費(fèi)用是要什么時(shí)候清零
你好,研發(fā)費(fèi)用的話研發(fā)費(fèi)用的話,一般是要記到管理費(fèi)用里面,管理費(fèi)用里面記到本年利潤里面啊。
每月清零嗎?
對他這個(gè)費(fèi)用類的,它是每個(gè)月都會轉(zhuǎn)到本年利潤里面的,就是相當(dāng)于你說的清零了。
可是老師,生產(chǎn)成本里面不是有研發(fā)費(fèi)用的二級科目嗎?這個(gè)和管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用有什么區(qū)別?
你好同學(xué),生產(chǎn)成本里面研發(fā)費(fèi)用就是說那個(gè)意思,他沒,他把這個(gè)研發(fā)費(fèi)用啊,直接歸集到生產(chǎn)成本里了,他沒歸集到管理費(fèi)用里面。
好的謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星