你好,需要初始數(shù)據(jù)平衡

老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
金蝶kis專業(yè)版新建賬套后在初始化界面,填入了一部分初始化數(shù)據(jù)后,并且試算結(jié)果平衡后,是怎樣下一步操作?是點擊啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)束初始化嗎?還有財務(wù)初始,出納初始這些都點結(jié)束初始化嗎?之后才開始錄入憑證?對嗎
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因為公司沒有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬,然后我結(jié)賬,返回到財務(wù)初始余額這個模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過來呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過來,怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,憑證錄入完后,點記賬出現(xiàn)初始數(shù)據(jù)不平衡,系統(tǒng)不允許結(jié)束初始化,這是怎么回事呢?具體需要怎么操作呢
想知道以下操作是怎么做的,這邊操作之后弄不了具體操作步驟如下:1.先在軟件中添加一張憑證;2.點擊電腦【開始】-【所有程序】-【T3系列管理軟件】-【T3】-【用友通系統(tǒng)工具】或【T3系統(tǒng)工具】;3.賬套主管身份登錄需要導(dǎo)出數(shù)據(jù)的賬套,點擊【數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出】;4.點擊左側(cè)的【總賬系統(tǒng)】前的‘+’,選中里面展開的【憑證】;5.接著點擊【添加】將此【憑證】選擇到右側(cè)的【已選項目】中;6.先點擊右側(cè)選項中的【用友通數(shù)據(jù)導(dǎo)出Excel文件】,將一開始填入的憑證導(dǎo)出;7.然后以導(dǎo)出的Excel文件為模板,將要導(dǎo)入的【憑證】信息填入,保存Excel;8.最后以需要導(dǎo)入的賬套身份重新登錄系統(tǒng)工具,點擊右側(cè)選項中的【外部Excel文件數(shù)據(jù)導(dǎo)入到用友通】,將已填好的憑證導(dǎo)入。說明:(1)做此操作前請先備份數(shù)據(jù);(2)現(xiàn)有模板一般默認(rèn)存放在【UFSMARTT3系統(tǒng)工具Excel導(dǎo)入導(dǎo)出文件】中,最好導(dǎo)出一條【憑證”信息作為新的模板來使用。
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
沒找到在哪里
你好,軟件方面的需要咨詢一下售后服務(wù)人員