您好,是的,是這樣的,扣完專項(xiàng)扣除后沒(méi)達(dá)5000起征點(diǎn)的不用交個(gè)稅
居民個(gè)人甲2020年1月應(yīng)發(fā)工資為3萬(wàn)元,申請(qǐng)一定的專項(xiàng)扣除為1500元,從該月起開(kāi)始享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。已知應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元的,適用預(yù)扣預(yù)繳率為3%,速算扣除數(shù)為0。請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月甲就此工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅多少元?
老師,截止6月個(gè)稅應(yīng)納稅所得額是超過(guò)36000元,按照10%的預(yù)扣率扣除,那我下個(gè)月工資達(dá)不到起征點(diǎn),那個(gè)稅還是按照10%的預(yù)扣率扣除嗎?
老師,你幫我看下工資表扣的個(gè)人所得稅是對(duì)的嗎?工資:4761.9+480=5241元 專項(xiàng)扣除:335.32元 工資5241-335.32=4905.68元,沒(méi)超過(guò)5000元起征點(diǎn)應(yīng)該不用交個(gè)人所得稅的,是這樣算的嗎
2.王某為中國(guó)公民,2021年收入情況如下:每月工資收入30000元,每月基本減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除為4500元,從1月起享受子女教育、贍養(yǎng)老人兩項(xiàng)專項(xiàng)附加扣除共計(jì)2000元。1月取得勞務(wù)報(bào)酬所得2000元。2月取得稿酬所得40000元。3月份出售專利權(quán)所得10000元。其他月份只有工資收入。請(qǐng)計(jì)算(1)1-3月每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額。(2)2021年匯算清繳的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅稅率表級(jí)數(shù)應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù)1不超過(guò)36000元302超過(guò)36000元至144000元的部分1025203超過(guò)144000元至300000元的部分20169204超過(guò)300000元至420000元的部分25319205超過(guò)420000元至660000元的部分30529206超過(guò)660000元至960000元的部分35859207超過(guò)960000元的部分45181920
我國(guó)居民個(gè)人張某就職于我國(guó)的甲公司。本年每月稅前工資、薪金收入為20000元,每月減除費(fèi)用5000元。張某個(gè)人每月負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)2000元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)550元、失業(yè)保險(xiǎn)150元、住房公積金2000元,三險(xiǎn)一金合計(jì)4700元。張某沒(méi)有其他專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除。甲公司為張某預(yù)扣預(yù)繳了個(gè)人所得稅。居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅的預(yù)扣率表如下表所示。居民個(gè)人工資、薪金所得預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅的預(yù)扣率表級(jí)數(shù)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額預(yù)扣率(%)速算扣除數(shù)(元)1不超過(guò)36000元的部分302超過(guò)36000元至144000元的部分1025203超過(guò)144000元至300000元的部分20169204超過(guò)300000元至420000元的部分25319205超過(guò)420000元至660000元的部分30529206超過(guò)660000元至960000元的部分35859207超過(guò)960000元的部分45181920要求:(1)計(jì)算甲公司本年1月應(yīng)為張某預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(2)對(duì)甲公司與張某個(gè)人所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎