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老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,是不是所有附加稅這邊金額都是0

老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,是不是所有附加稅這邊金額都是0
2022-03-15 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-15 16:23

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 16:33

老師,這個(gè)計(jì)稅金額是銷售額嗎

老師,這個(gè)計(jì)稅金額是銷售額嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-15 16:34

哦對(duì)的是的是銷售產(chǎn)品的。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 16:38

老師,是不是只要填一個(gè)計(jì)稅金額就行了,后面已繳稅額要填嗎,如果要填,怎么填啊

老師,是不是只要填一個(gè)計(jì)稅金額就行了,后面已繳稅額要填嗎,如果要填,怎么填啊
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齊紅老師 解答 2022-03-15 16:40

你好,對(duì)的是的,你有繳納過(guò)嗎?這個(gè)不可能有繳納的。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 17:04

老師,有應(yīng)繳不就應(yīng)該繳納嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-15 17:05

已繳納稅額,他的意思就是你針對(duì)這個(gè)前面的購(gòu)銷合同的金額已經(jīng)繳納過(guò)稅款了,你繳納過(guò)嗎?如果交納過(guò)了的話,你不用申報(bào)這一部分金額啦,

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 17:58

老師,個(gè)人所得稅正常工資薪金所得本期收入和本期免稅收入是填什么金額吖

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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:01

本期收入填寫應(yīng)發(fā)工資 免稅收入0

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 18:06

應(yīng)發(fā)工資就是基本工資+各種補(bǔ)貼獎(jiǎng)金,不用扣除社保公積金的款吧

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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:07

好對(duì)的是的是這么做的。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 18:12

是不是只要填這幾個(gè)數(shù)字就可以了,單位部分繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)還需要在哪里填嗎

是不是只要填這幾個(gè)數(shù)字就可以了,單位部分繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)還需要在哪里填嗎
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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:13

單位不需要填寫的, 填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 18:14

老師,這個(gè)人工資超過(guò)減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)了,之前也有繳納過(guò)稅額,本期收入需要扣除之前每個(gè)月繳納的稅額填寫嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:15

不需要的,只填寫本期收入就可以的。繳納的稅款在后面已交納里面體現(xiàn)。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 18:16

可是已繳稅額那邊不能填,點(diǎn)不了

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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:16

好,它是自動(dòng)出現(xiàn)的,不需要自己手動(dòng)填寫。

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快賬用戶1694 追問(wèn) 2022-03-15 18:19

后面稅款計(jì)算也是自動(dòng)跳出的金額,不需要我變動(dòng)吧

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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:19

對(duì)的是的是這么做的,是這么理解的。

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對(duì)的是的,是這么做的。
2022-03-15
是的,就是你說(shuō)的那樣子
2024-09-23
你好,最好根據(jù)你的稅負(fù),多多少少交一點(diǎn)稅款。
2021-10-27
你好, 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-04-07
嗯嗯是的,沒(méi)法抵減的。
2022-02-14
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