您好,這個是視同銷售的
老師你好,我們免費(fèi)贈送給客戶的產(chǎn)品怎么做賬
我們免費(fèi)贈送樣板給客戶,怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們購買的贈品,直接贈送給客戶的,不收費(fèi),這個怎么做賬務(wù)處理?。?/p>
你好,老師,如果是給做的產(chǎn)品,免費(fèi)送客戶的,這個怎么記
公司外購的商品作為樣品免費(fèi)贈送給客戶做樣品怎么做賬
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
憑證怎么做呢
可以這樣做分錄: 視同銷售是按銷售收入一樣申報銷項稅額,不需要經(jīng)過主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本。否則帳面銷售收入就與實際銷售不一致。視同銷售的銷項稅額就是原來的進(jìn)項稅額,所以也可以用進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來申報和記帳。 借:營業(yè)費(fèi)用 貸: 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---銷項稅額 貸:庫存商品 或者 借:營業(yè)費(fèi)用 貸: 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:庫存商品? ??
我是內(nèi)賬老師
內(nèi)賬就是不考慮增值稅
直接走銷售費(fèi)用,把庫存出出去就行了是吧?不用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了?我是生產(chǎn)企業(yè)
可以的哦,就這樣吧
那我應(yīng)收怎么平呢?開銷貨單的時候把這部分開上了,現(xiàn)在這部分錢是收不回來的,贈送給人家的
沒有應(yīng)收,直接走銷售費(fèi)用了