你好? 可能對(duì)方是走逃企業(yè),也可以是對(duì)方?jīng)]有納稅?
單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常,可能是什么原因
企業(yè)所得稅異常情況:企業(yè)取得紅字發(fā)票稅前扣除,請(qǐng)單位自查,請(qǐng)問(wèn)下是什么問(wèn)題?需要怎么做呢
收到網(wǎng)上跟票管發(fā)來(lái),近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)
根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦理》的規(guī)定,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證應(yīng)遵循真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性原則。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)分析比對(duì),近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票1份,發(fā)票金額21202.65元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。
近期擬單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況涉及發(fā)票一份,金額2568元,請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí)核實(shí)結(jié)果,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過(guò)電子稅務(wù)局反饋。這是啥意思
老師,我們贈(zèng)送的耗材,我們開(kāi)票視同銷售,我這樣做賬及報(bào)稅對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 然后季報(bào)正常申報(bào),在匯算清繳的時(shí)候再把視同銷售的收入調(diào)增。這樣對(duì)嗎?
老師我想問(wèn)下 我們公司購(gòu)買(mǎi)電腦 個(gè)人代繳的增值稅 稅務(wù)局開(kāi)了完稅證明 這筆增值稅要計(jì)入購(gòu)置成本嗎
去年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系計(jì)算出來(lái)發(fā)現(xiàn)不對(duì)等,經(jīng)查發(fā)現(xiàn)是財(cái)務(wù)費(fèi)用中的利息收入分錄問(wèn)題,年報(bào)已經(jīng)報(bào)了 現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
未分配利潤(rùn)有7萬(wàn),要怎么調(diào)賬才能股轉(zhuǎn)時(shí)不用交稅?
老師,想咨詢您一下,我們公司屬于子公司也不是分公,賬在母公司做,不獨(dú)立核算賬務(wù),現(xiàn)在工商年報(bào)讓填數(shù)據(jù)不讓填0怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,2023年開(kāi)具的單位硬化路面的發(fā)票,由于工作失誤,財(cái)務(wù)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這樣發(fā)票,顧做到往來(lái)賬了,2025年因?yàn)樘幚硗鶃?lái)賬,又發(fā)現(xiàn)了這張已經(jīng)在2023年就開(kāi)出來(lái)的發(fā)票,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?
人力資源外包和勞務(wù)派遣公司甲方支付給員工的福利費(fèi),采購(gòu)福利收到的專票可以抵扣
老師好,企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的被查資料 (1)自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)和企業(yè)有權(quán)部門(mén)關(guān)于自主、委托、合作研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)的決議文件; 是指的立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)嗎?如果立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)最下邊最后一欄有項(xiàng)目審批負(fù)責(zé)人簽字可以代替決議文件嗎?
我想問(wèn)一下,上面有個(gè)所選非批扣跟批扣是什么意思?
公司臨時(shí)工沒(méi)有簽合同那種工人,要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘疾人保障金不