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老師好,請問小微企業(yè)補提22年之前年度折舊,以前年度損益調(diào)整計算所得稅時,需要減按25%*20%計算,還是直接乘以25%計算

2022-03-15 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-15 09:14

同學你好 直接按照小微的稅率計算

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 09:27

那是直接按照20%還是減按25%*20%

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齊紅老師 解答 2022-03-15 09:34

同學你好 一百萬以內(nèi)是2.5% 100-300萬部分是105

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齊紅老師 解答 2022-03-15 09:34

一百萬以內(nèi)是2.5% 100-300萬部分是10%

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 09:54

你這100萬以內(nèi)是不是不對,100萬以內(nèi)應納稅所得額不超過100萬的部分,不應該是減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅的嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-15 09:57

100萬以內(nèi)是2.5%的所得稅稅率

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 09:59

那100萬以內(nèi)應納稅所得額不超過100萬的部分,不應該是減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅這個是什么

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齊紅老師 解答 2022-03-15 10:07

這個是2.5%的稅率 根據(jù)《國家稅務總局關于落實支持小型微利企業(yè)和個體工商戶發(fā)展所得稅優(yōu)惠政策有關事項的公告》國家稅務總局公告2021年第8號 自2021年1月1日至2022年12月31日 對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 (小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。) ? 簡單概括:年應納稅所得額不超過100萬元的部分,企業(yè)所得稅的征收率是2.5%;年應納稅所得額100-300萬元的部分,企業(yè)所得稅的征收率是10%;

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 10:55

老師,我那會說的不超過100萬的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅是2019.1.1--2020.12.31的政策,2021.1.1--2022.12.31是你說的小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,老師最近對賬發(fā)現(xiàn)折舊是從19年至今的,有些從19年開始就沒計提,有些是沒提夠,而且之前的計提沒有明細,什么都沒有,就每個月隨便給個數(shù)據(jù),憑證后面附件也是沒有的,那我現(xiàn)在計算所得稅的時候是按照你說的2.5%計算還是按照之前的計算呀,賬是我們老會計在做,最近學實操對了我們的賬發(fā)現(xiàn)的找個問題

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:00

這個只要復核小微所得稅優(yōu)惠的時間和條件就可以享受

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 11:03

那這個要把這個亂賬整理好的話是不是得按照每個年度分開來計算所得稅,這個主要追溯的時間太靠前了,我都從19年開始了,從19年才接上,

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:07

對的 這個可以享受小微優(yōu)惠

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 11:13

老師如果為了享受小微優(yōu)惠按年度的話比較麻煩,那可不可以22年2月一次性補計提以前年度的,然后直接用補記的金額*20%,不享受優(yōu)惠了

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:24

可以的 這個可以這樣做 就不用調(diào)整以前的

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快賬用戶6173 追問 2022-03-15 11:26

那補記的折舊還是計入以前年度損益調(diào)整,然后計算所得稅時直接按照20%計算即可

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齊紅老師 解答 2022-03-15 11:31

按照你們的所得稅稅率計算

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