同學(xué),你好 內(nèi)外一致 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
公司公戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù)不是還暫借款的,就是轉(zhuǎn)到法人賬戶(hù)當(dāng)備用金應(yīng)該怎么做分錄
我們要做收客戶(hù)工程款,但是實(shí)際客戶(hù)是轉(zhuǎn)到公司私人賬戶(hù)里了。我們對(duì)公賬戶(hù)要做一筆賬,可以用公司員工的私人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做客戶(hù)的這筆工程款嗎?還是需要用法人的其他私人卡或者存現(xiàn)的形式做收客戶(hù)工程款才行???
實(shí)際客戶(hù)是轉(zhuǎn)到公司私人賬戶(hù)里了。我們對(duì)公賬戶(hù)要做收入,可以用公司員工的私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)做客戶(hù)的這筆工程款但是記成是客戶(hù)轉(zhuǎn)的嗎?
代賬公司,剛接手新戶(hù),小規(guī)模,現(xiàn)在客戶(hù)開(kāi)票出去了,對(duì)方打公戶(hù)進(jìn)來(lái)了錢(qián),法人想把錢(qián)轉(zhuǎn)到自己私人賬戶(hù),這個(gè)該怎么處理比較好?還有發(fā)工資可以把公戶(hù)的錢(qián)轉(zhuǎn)到個(gè)人私戶(hù)來(lái)發(fā)人員工資嗎?
公戶(hù)是剛剛開(kāi)通的,法人私戶(hù)轉(zhuǎn)到公戶(hù)去(法人私戶(hù)的款是收到客戶(hù)的款)這筆款是用來(lái)扣開(kāi)通網(wǎng)絡(luò)費(fèi)的,公賬收到法人,內(nèi)賬和外賬的分錄怎么做正規(guī)的?
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
那法人的那不是一直掛著,款也不用還回去的
同學(xué),你好 你這是借款,借款這樣做的 你還可以當(dāng)作投資金,暫時(shí)就不用還