您好 借:管理費用 2000 貸:銀行存款 2000
接到銀行付款通知,支付本月電話費2000元。
接銀行通知,以銀行存款支付上月電話費3379元。會計分錄
15日收到銀行轉(zhuǎn)來的委托通知書,支付本月電話費1440元
收到銀行轉(zhuǎn)來的委托通知書,支付本月電話費1440元
(15)22日,接銀行收款通知,華冠工廠前欠貸款31000元己收存銀行(16)25日,銷甲產(chǎn)品一批,售價200000元,增值稅32000元,貸款已收到(17)28日接銀行付款通知,支付本月電費21000元,增值稅3360元(18)28日借銀行付款通知支付本月電費1900元,增值稅190元。(19)29日,以銀行存款上交所得稅30000元怎么做會計分錄
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,