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你好 老師 從代賬會計那邊接手過來的賬 一直沒有材料賬 我想著從我接過來之后就開始補 小公司無人專門做這一塊 只能按照老會計給我說的 自己去造表格 但是我遇到很奇葩的問題 --------這個原材料的期初庫存是5萬多 但是暫估材料有74萬 做表格的時候是不是新建一個暫估材料的 其他正常物料必須得是79萬多 才足以沖減74萬的暫估 才可以做到期初是5萬多(如圖片)

2022-03-14 15:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-14 15:48

你好;? 你們是要收回來 自己 做賬建賬了 是嗎? ?

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快賬用戶6024 追問 2022-03-14 15:52

是的 已經(jīng)收過來好久了 但是這個材料賬我一直沒做 我現(xiàn)在準備造 我發(fā)現(xiàn)這個暫估材料金額太大了 -----------這樣的話 原材料1-26行得有79萬多才足以沖減暫估材料吧 老師我是新手 第一次做這個 不是太懂

是的 已經(jīng)收過來好久了 但是這個材料賬我一直沒做  我現(xiàn)在準備造 我發(fā)現(xiàn)這個暫估材料金額太大了  -----------這樣的話 原材料1-26行得有79萬多才足以沖減暫估材料吧   老師我是新手 第一次做這個  不是太懂
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齊紅老師 解答 2022-03-14 15:57

?你好;? ? 對方給你科目余額表了嗎? 您核對這個表與你實際一致不? ?

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快賬用戶6024 追問 2022-03-14 16:01

不一致 這邊做不到一致 切都是補的

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齊紅老師 解答 2022-03-14 16:06

?你好;? ? ?先建賬 。 先根據(jù)科目余額表去建賬。 后面 在去查詢原因去調(diào)整? ?

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快賬用戶6024 追問 2022-03-14 16:08

只能這樣了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-14 16:16

是的。 先建賬 慢慢? 核對數(shù)據(jù)去調(diào)整了? ?

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