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我想請教你問題,就是借4000元備用金從公賬上走的,她報(bào)銷單3000元,還現(xiàn)金1000元,我開1000元收據(jù)給她,但我登報(bào)表怎么登 不需要還要開3000元收據(jù)吧,還有個(gè)問題就是我銀行報(bào)表不是跟銀行流水登呢

2022-03-14 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-14 12:45

您好,不需要開3000收據(jù),3000是有發(fā)票的。 沖賬時(shí) 借:管理費(fèi)用 3000 庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)收款 4000

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快賬用戶2818 追問 2022-03-14 13:56

我是出納 我怎么做賬,怎么登賬 我是收了多少錢開多少收據(jù),我現(xiàn)金收取1000.我就開1000發(fā)票,她用他報(bào)銷單來抵,我就不用開收據(jù)了,那我怎么登賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:28

您好,是的。收1000,就開1000的收據(jù)。記賬就記你收回的1000.另外的3000會計(jì)去記賬。

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您好,不需要開3000收據(jù),3000是有發(fā)票的。 沖賬時(shí) 借:管理費(fèi)用 3000 庫存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)收款 4000
2022-03-14
你好同學(xué): 借:××費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:現(xiàn)金 50000 銀行存款10000 如果是一般納稅人這樣做,如果是小規(guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng),就全部記費(fèi)用
2021-04-18
你好!這個(gè)要補(bǔ)記,就要看后面這個(gè)10000,實(shí)際用什么來支付了才能補(bǔ)正確的分錄了
2021-04-18
你好,同學(xué)。 借,Xx費(fèi)用 貸,庫存現(xiàn)金 50000 銀行存款 10000
2021-04-18
你好;? 你這個(gè) 是查賬的還是核定的; 這樣好判斷 ;如果查賬的話;記得建賬 開票報(bào)稅的 ; 出報(bào)表的??
2023-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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