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本公司小規(guī)模納稅人,主要經營銷售貨物的業(yè)務?,F(xiàn)在有一筆貨物在1月13日與購貨方簽訂了一個合同,合同標價貨物價款為:36320元,服務費(性質為:短信費及年費)為:4580元,其中年費為4080每年。合同規(guī)定先給90%的貨款36810元,發(fā)貨后的兩個月內合格能用,再付10%的尾款4090元。在1月18日我司付了90%的貨款。 在1月18日做分錄為借:預付賬款 36810、貸:銀行存款36810(那個服務費4580能不能計入存貨的成本里,如果不計入的話應該怎么處理那個4580。)還有詳情看我的問答哪里。

2022-03-12 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-12 20:07

您好,服務費與采購商品直接相關???

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快賬用戶3496 追問 2022-03-12 20:09

是的那個貨物是溫度記錄儀,里面提供服務費包含了記錄儀年費,短信費,4580。

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齊紅老師 解答 2022-03-12 20:10

您好,若直接相關,計入采購成本,否則計入費用

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快賬用戶3496 追問 2022-03-12 20:11

怎么才算直接相關

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齊紅老師 解答 2022-03-12 20:12

您好,就是無法分割,必須全部交易

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快賬用戶3496 追問 2022-03-12 20:15

還有就是,在1月19日發(fā)出了全部存貨給銷售方,在這里就不會處理了,首先我們公司那些貨,購入后是直接送去給顧客的,不存在存貨的問題?,F(xiàn)在因為還有4580尾款還沒給完,對方也不開發(fā)票給我們,但是貨全部都發(fā)了,我不知道怎么做這筆賬,怎么結轉成本。 我自己是想做一筆,借:庫存40900,貸預付36810、應付4580。同時做一筆發(fā)出并結轉成本的分錄。借:主營業(yè)務成本40900,貸:庫存商品40900。這樣行不行?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 20:16

您好,那您2個月后確認收入

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快賬用戶3496 追問 2022-03-12 20:17

不是發(fā)出存貨就要結轉成本嗎???19號發(fā)出的那些存貨我怎么處理???

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齊紅老師 解答 2022-03-12 20:19

您好,,發(fā)貨后的兩個月內合格能用,再付10%的尾款4090元。是說明需要驗收,計入發(fā)出商品

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快賬用戶3496 追問 2022-03-12 20:21

能不能具體點借貸,我真的不會,難受。

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齊紅老師 解答 2022-03-12 21:10

您好,借發(fā)出商品,貸庫存商品,預收,借銀行存款,貸應收賬款,滿足收入確認,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,借主營業(yè)務成本,貸發(fā)出商品。借銀行存款,貸應收賬款

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您好,服務費與采購商品直接相關!?
2022-03-12
你好,學員,稍等一下
2022-10-27
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務的??
2023-05-10
你好 1,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 2,借:銀行存款?,貸:預收賬款 借:銀行存款?,貸:預收賬款 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本??,?貸:庫存商品 3,借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本 4,借:預付賬款,貸:銀行存款 5,借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅,教育費附加?
2023-05-10
1借銀行存款339000 貸主營業(yè)務收入300000 應交稅費應交增值稅銷項稅39000 借主營業(yè)務成本200000 貸庫存商品200000
2023-05-08
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