您好 取得辦公用品發(fā)票報銷 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師您好,公司2017年成立,公司開業(yè)期間,前會計把開辦費(fèi)直接計入了“長期待攤費(fèi)用”,然后按5年攤銷,每月攤銷入“主營業(yè)務(wù)成本”,我是2019年接手,也按前會計的攤銷方式一直如此賬務(wù)處理,但2020年因疫情關(guān)系,企業(yè)基本沒有營業(yè)收入,繼續(xù)按此方式攤銷,導(dǎo)致營業(yè)成本數(shù)額過大,我覺得這樣不合理,我是否應(yīng)該把今年的攤銷額轉(zhuǎn)計入“管理費(fèi)用——開辦費(fèi)”?明年匯算清繳時,是否要把今年攤銷額作稅額調(diào)增?
老師,我想問一下,如果做內(nèi)賬的話,那公司有兩年沒有請會計,然后我要之前的費(fèi)用報銷單和銀行流水,該怎么弄呢?老板要我把這兩年的帳全部理一遍,我應(yīng)該從哪里下手呢?他外帳已經(jīng)請了,代辦公司
入職一家新辦公司當(dāng)會計,辦公司基本沒有任何辦公用品,需要會計去采購辦公用品,然后找老板報銷,最后老板直接把報銷的費(fèi)用微信轉(zhuǎn)賬給會計了,怎么做賬務(wù)處理呢?
我們的人報銷費(fèi)用,實(shí)際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費(fèi)發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費(fèi),金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實(shí)際費(fèi)用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費(fèi)用是餐費(fèi)。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應(yīng)該怎么做?
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額,和刷卡手續(xù)費(fèi)),月底或者后面幾個月來結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實(shí)交到位??梢越鑼?shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
一直掛賬其他應(yīng)付款嗎?
后期單位有錢了還給老板啊 借:其他應(yīng)付款-老板 貸:銀行存款
還給老板要從銀行轉(zhuǎn)賬給老板做原始憑證嗎?
不明白您說的做原始憑證什么意思
最后一筆分錄下面要附原始憑證啊
最后一筆分錄下面有銀行轉(zhuǎn)賬回單啊
公司沒有出納
沒有出納 那誰付款呢?不管誰付款 都有銀行回單啊