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老師,我在練習(xí)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),有一題:發(fā)生一筆稅控專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)它的進(jìn)項(xiàng)稅額要算進(jìn)去嗎?

2022-03-12 17:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-12 17:42

同學(xué)你好 很高興為你解答 可以不填寫 按照價(jià)稅合計(jì),一起填寫到減免稅明細(xì)表 附表4稅控設(shè)備遞減欄次 增值稅申報(bào)表主表

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同學(xué)你好 很高興為你解答 可以不填寫 按照價(jià)稅合計(jì),一起填寫到減免稅明細(xì)表 附表4稅控設(shè)備遞減欄次 增值稅申報(bào)表主表
2022-03-12
你好 主表23欄自己填寫。
2023-02-15
你好 填寫一樣的數(shù)據(jù) 的呢??
2022-05-13
如果是一般納稅人,填入附表四第1行相應(yīng)列次,同時(shí)填列主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減。
2020-12-14
這個(gè)可以不用管的,申報(bào)表的這個(gè)可以不用管。
2022-11-13
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