你好,把10萬+5000除以進(jìn)貨的數(shù)量就得出你的產(chǎn)品單價實際成本呢
老師問一個實務(wù)中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時候也已經(jīng)收到進(jìn)項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進(jìn)項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當(dāng)月,等到抵扣的時候再計入成本?
(二)A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為17%,材料采用實際成本進(jìn)行日常核算,2013年10月31日“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”賬戶的借方余額為3000元,可用下月的銷項稅額抵扣。請編制A公司11月份如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄。(1)11月5日,購買原材料--批,增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,增值稅金5.1萬元,貨款尚未支付,該原材料已驗收入庫。(2)11月10日,銷售產(chǎn)品--批,增值稅專用發(fā)票注明價款80萬元,增值稅金13.6萬元,貨已發(fā)出,款已收到并存入銀行,該批產(chǎn)品成本為60萬元。(3)11月20日,工人發(fā)放福利領(lǐng)用產(chǎn)品--批,其實際成本為30萬元,計稅價格為50萬元。(不做成本分配的分錄)(4)11月25日,用銀行存款交納當(dāng)月增值稅10萬元。(5)11月30日,月末盤虧原材料-批,該批材料實際成本為8萬元,增值稅為1.36萬元。(6)11月30日,計算月末應(yīng)交未交或多交增值稅并轉(zhuǎn)帳。
老師,我想請問下,假如我有一批產(chǎn)品進(jìn)貨10萬,運費5000元,那這批貨的實際成本應(yīng)該是10萬+5000元,可是入賬的時候怎么入賬,可以準(zhǔn)確的算出每個產(chǎn)品的實際成本呢
甲公司(一般納稅人)存貨采用計劃成本核算,2017年2月份發(fā)生如下事項:(1)期初結(jié)存原材料計劃成本為25萬元,材料成本差異借方余額為3萬元,存貨跌價準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。(2)2日,購入原材料一批,實際支付價款為50萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為8.5萬元;采購過程中發(fā)生運雜費0.3萬元,保險費1萬元,入庫前挑選整理費0.2萬元。該批材料的計劃成本為58萬元。(3)10日,生產(chǎn)領(lǐng)用該原材料一批,領(lǐng)用材料計劃成本30萬元。管理部?領(lǐng)用原材料一批,領(lǐng)用材料計劃成本5萬元。(4)15日,收回之前委托A公司加工的半成品一批,委托加工時發(fā)出半成品的實際成本為15萬元,加工過程中支付加工費2萬元,裝卸費0.8萬元,受托方代收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn),該批半成品的計劃成本為20萬元。(5)月末,甲公司結(jié)存原材料的市場價格為42萬元。求問這題分錄要怎么寫,謝謝
我們公司是做進(jìn)出口貿(mào)易的,在2023年3月份我們出口了一批貨,報關(guān)單上金額是100萬元,實際上這批的成本價是65萬,請問我們現(xiàn)在在6月份做賬了還沒有開具出口發(fā)票,請問這批貨有報關(guān)單,但是沒有開具出口發(fā)票,算是要確認(rèn)收入的嗎?要怎么確認(rèn)收入呢?
請問處理帳面存貨的分錄怎樣做?
公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個車進(jìn)項稅可以抵扣嗎
購入消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
給員工購買的商業(yè)險-員工意外險,專票,能稅前扣除嗎?進(jìn)項稅額能抵扣嗎
金融服務(wù)*其他貸款服務(wù) 普票怎么做會計處理。
老師,公司租賃一次大巴車的費用可以計入銷售費用-租賃費嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),停產(chǎn)了,財報數(shù)據(jù)正常申報嗎,像折舊,攤銷,
老師,經(jīng)濟(jì)補償金需要扣個稅?
本月繳納了印花稅上個月要做計提嘛,要怎么做
老師:我們公司注冊資本金還差600萬,我們老板想花幾千元找機(jī)構(gòu)買一個專用技術(shù),評估價值為600萬,用這個無形資產(chǎn)作為投資款,這件事是否可行?有什么風(fēng)險
意思就是,我直接在入賬的時候就把這批貨按照5000運費攤到每個產(chǎn)品頭上,然后直接入賬嗎,產(chǎn)品成本就是10萬+5000了?
供應(yīng)商給的送貨單是只有10萬的,運費是我們自己付給司機(jī)的,那就會導(dǎo)致查賬的話,只看到我們的進(jìn)貨成本是10萬,到時要解釋我們還有5000的運費的話,怎么讓運費合理的作為原始憑證呀?
1你對成本理解是對的, 2.單獨付給司機(jī)那部分沒票,你可以叫他開票,如果沒開票,要收據(jù),但是沒發(fā)票可以正常入賬,只是到時候你匯算清繳要納稅調(diào)整,不能進(jìn)成本