同學(xué)您好 他們沒有認(rèn)證,那您可以開紅字發(fā)票信息表信息表,讓他們把發(fā)票給您退回來
我是購買方,對(duì)方給我開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)跨月了,發(fā)票呢我還沒認(rèn)證,我給對(duì)方寄回去了,對(duì)方現(xiàn)在說讓我開紅字信息表,是這樣嗎?我以為是他們開的,我又沒有認(rèn)證抵扣,為什么是我開,不是他們開的嗎?
請(qǐng)問下跨年度的發(fā)票,是不是如果對(duì)方?jīng)]認(rèn)證我們銷售方可以自己做紅沖,對(duì)方認(rèn)證了我們就必須要取得對(duì)方開的紅字信息表才能紅沖,是這樣嗎
我們開給對(duì)方發(fā)票,購買方說要沖紅,去年九月的,說沒認(rèn)證的,我們讓對(duì)方去認(rèn)證平臺(tái)看是不是真的沒認(rèn)證,對(duì)方說不會(huì)查,那我們可以直接做紅字信息表沖紅嗎
老師,開給購貨方的發(fā)票對(duì)方認(rèn)證了,但是現(xiàn)在收不回來款需要紅沖發(fā)票,對(duì)方認(rèn)證了,對(duì)方不配合開紅字信息表,我們作為銷售方有什么辦法沖紅嗎?
老師就是我們公司一月份開給對(duì)方的勞務(wù)維修發(fā)票,對(duì)方說還沒有使用要沖紅?,F(xiàn)在沖紅需要對(duì)方開紅字信息表給我們嗎還是可以直接沖紅
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
但會(huì)不會(huì)對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證的,不記得了對(duì)我們說沒認(rèn)證,然后導(dǎo)致我沖紅錯(cuò)了,會(huì)不會(huì)有這種情況
如果認(rèn)證過了的,那您紅字發(fā)票信息表不能申請(qǐng)成功的
好滴,謝謝
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對(duì)我的回復(fù)滿意的話記得給我好評(píng),謝謝!