你好! 借應交稅費…個稅 貸銀行存款 預算會計 借財政撥款結余 貸資金結存…貨幣資金
老師,我問個問題,事業(yè)單位在舊的制度下年末已經計提了人員工資,到新的年度啟用新的政府會計制度后,支付人員工資時除了財務會計的分錄,預算會計需要做分錄嗎?如果做怎么做這個分錄?
老師,事業(yè)單位2021年剩余了個人所得稅,工資已經在11月計提,2022年退還給了本人。財務會計和預算會計的分錄怎么做??!
事業(yè)單位本月管理人員工資總額654000,代扣水電費23000,代扣個人所得稅56000,通過單位零余額賬戶支付工資做出財務會計和預算會計分錄
老師,7月份給教師發(fā)了工資,記賬時計提了工資,然后發(fā)放了!然后需要把一個老師的工資退回到基本戶,已經退回了!預算會計和財務會計怎么做賬
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調整轉入(單位部分)應付職工薪酬—基本工資(個人部分);預算會計分錄:借資金結存—貨幣資金 貸:財政撥款結轉 轉出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務會計分錄,不做預算分錄也可以呢? 麻煩老師了
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經辦人已經走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
老師,事業(yè)單位2022年1月份交2021年12月份的個人所得稅,財務會計和預算會計的分錄怎么做?
比較類似,可以直接做分錄: 借應交稅費…個稅 貸銀行存款 預算會計 借事業(yè)支出 貸資金結存…貨幣資金
老師,個稅2021年12月也計提了
可以的,財務會計沖減應交個稅 預算會計記入事業(yè)支出
老師,是不是預算會計也得沖減累計結轉呢
因為是正常交納,可以直接記入事業(yè)支出的
老師,12月的個稅已經轉到累計結轉里了
沒事的,正常交納,可以直接記入事業(yè)支出的(政府會計堅持收付實現(xiàn)制的)