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購進生產(chǎn)用設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明,價款58000元,增值稅率13%,增值稅7540元,發(fā)生設備運輸費,取得運輸公司發(fā)票注明,運輸費1500元,增值稅稅率13%,增值稅135元,全部款項以銀行付款支付。

2022-03-12 07:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-12 07:59

學員你好,分錄如下 借;固定資產(chǎn)58000+1500=59500 應交稅費-增值稅-進項稅額7540+135=7675 貸;銀行存款59500+7675=67175

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學員你好,分錄如下 借;固定資產(chǎn)58000+1500=59500 應交稅費-增值稅-進項稅額7540+135=7675 貸;銀行存款59500+7675=67175
2022-03-12
您好 可以抵扣的增值稅進項稅額為( )。 60000*0.13+2000*0.09=7980
2022-04-21
同學你好 要做分錄嗎
2023-10-20
借:固定資產(chǎn)405000 ?應交稅費-增值稅-進項52450 貸:銀行存款457450
2023-11-30
同學你好 你的問題是什么
2021-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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