同學(xué),你好,這個是可以的,沒關(guān)系。
你好,一般納稅人我們一直都是開13%稅率,那對方客戶是要小規(guī)模納稅人,要普通發(fā)票3%,我們可以開嗎
老師你好,比如我是一般納稅人,我開13個人的發(fā)票,那別人給我進(jìn)項的話呢,是三個點(diǎn)的進(jìn)項發(fā)票,對方是小規(guī)模,我可以做抵扣嗎?
老師你好,我是小規(guī)模公司,那我工資去的供應(yīng)商開我13個點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票我能作為成本嗎?
老師你好,我是小規(guī)模公司,對方呢是一般納稅人,他可以開13個點(diǎn)的普通發(fā)票給我嗎?作為成本
老師,你好,我公司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模納稅人,我給對方開房租租金的電子普通發(fā)票,請問是開幾個點(diǎn)
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
那這個錢是從公賬那里支付給他,然后對方開個13個點(diǎn)的普通發(fā)票給我,那這樣子是可以的嗎?
可以的呀,你收到票做到成本就可以了。
那這個在金蝶分錄怎么寫?
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
那如果對方只能開專票給我的話,我也能做成本嗎?
可以的,也是一樣可以做成本。
對方開的是13個點(diǎn)的專票給我,是按普通發(fā)票分錄這樣做嗎?
對呀,價稅合計全都計到成本。
哦,好的,謝謝老師
不客氣,盡量不要收專票。
好的,謝謝老師
不客氣,有時間幫老師點(diǎn)個五星好評支持下工作,謝謝。