同學你好 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費用時 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
老師你好。金蝶K3 系統(tǒng) 固定資產(chǎn)模塊,本月購入固定資產(chǎn)卡片錄入完需要生成憑證,生成時反饋失敗。失敗原因請查看照片。請問是這種原因失敗我需要怎么調(diào)整?
金蝶固定資產(chǎn)模塊調(diào)撥資產(chǎn),從一個貨主組織調(diào)入資產(chǎn),調(diào)入方生成憑證 固定資產(chǎn)科目金額怎么是資產(chǎn)原值,怎么不是調(diào)出方未折舊完的凈值金額??
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
事業(yè)單位接受其他單位無償調(diào)撥固定資產(chǎn),原值2萬,計提折舊1.1萬,凈值0.9萬,請問如何入賬? 錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)的時候卡片如何制作呢,取得日期寫資產(chǎn)調(diào)撥來的時間還是原單位購買固定資產(chǎn)的時間?折舊額折舊年限怎么填寫呢?謝謝!
固定資產(chǎn)報廢時,進去固定資產(chǎn)變更記錄,點生成憑證,生成的憑證,借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn),出問題的是貸方的固定資產(chǎn)科目不對,是另外一個固定資產(chǎn),但金額是對的,請問老師這個怎么改變
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
這是調(diào)出方的分錄處理,我要問的是調(diào)入方生成的憑證是什么樣的?
同學你好 你們買入的二手固定資產(chǎn)?
不是,是集團公司底下兩個公司之間的調(diào)撥資產(chǎn)
那就借固定資產(chǎn) 貸上級撥入
調(diào)入方生成憑證 固定資產(chǎn)科目金額怎么是資產(chǎn)原值,怎么不是調(diào)出方未折舊完的凈值金額??
這個可以按照上家的凈值