其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
職工工資不發(fā)了,怎么沖平其他應(yīng)付款
不需要支付的其他應(yīng)付款怎么沖平
老師,年末保險(xiǎn)其他應(yīng)付款賬戶不平,怎么沖平
你好,你的其他應(yīng)付款不需要支付嗎?你可以把你的欠款支付4000,剩余的你再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。 老師,其他應(yīng)付里面不是有個(gè)跟其他應(yīng)收對沖了嘛?所以現(xiàn)在其他應(yīng)付還有950.82元,沒有支付,但是對沖了,銀行存款就還有呢@郭老師
其他應(yīng)付款掛帳多怎么沖平
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預(yù)收賬款 然后這個(gè)月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報(bào)表和24年4季度的申報(bào)表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報(bào)的時(shí)候費(fèi)用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個(gè)體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報(bào)時(shí),提示受益人要進(jìn)行相關(guān)信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報(bào),對嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
可不可以用法人的往來沖平
你好,有支付出去的證明才可以。