你好!這個(gè)你應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整

小規(guī)模企業(yè),沒有預(yù)交所得稅,4季度所得稅在21年1月份繳納,我12月沒有計(jì)提,21年1月份怎么做調(diào)整
12月份計(jì)提所得稅 借 1月份申報(bào)時(shí)繳納所得稅 一月份分錄怎么寫?
提問,一般納稅人,去年12月份預(yù)提了企業(yè)所得稅,今年1月份實(shí)際未繳納所得稅,該怎么做調(diào)整分錄
12月份預(yù)提的所得稅,但1月份實(shí)際無需繳納,調(diào)整分錄怎么寫。
12月份計(jì)提的企業(yè)所得稅實(shí)際繳納的多920元,1月份該怎么做賬?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


未分配利潤不用調(diào)整嗎
你好!以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要調(diào)整未分配利潤
怎么調(diào)整,分錄怎么寫。
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)是隨時(shí)都可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是必須一年調(diào)整一次。
你好!是隨時(shí)可以都可以結(jié)轉(zhuǎn)的。 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配—未分配利潤
我12月份預(yù)提所得稅4萬,1月份未繳納,做的調(diào)整分錄是 借:利潤分配-未分配利潤-4 貸:以前年度損益調(diào)整-4 是不是錯(cuò)了,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額還是包含4萬
老師我該怎么調(diào)賬
你好!你這個(gè)是金額寫的負(fù)數(shù)?
是負(fù)數(shù),是不是分錄錯(cuò)了?,F(xiàn)在未分配利潤多4萬。
你好!是對(duì)的了。你按負(fù)數(shù)是對(duì)的。增加了4萬未分配利潤
但是為什么資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤金額沒有減少
你好!應(yīng)該是增加啊。
12月份利潤表利潤為27.89 1月份利潤表利潤為33.47 1月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤金額應(yīng)該為27.89+33.47=61.36萬元。 但是實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤總額出來的是65.35。正好多4萬。這4萬不應(yīng)該不顯示嗎
你好!不是。你12月份實(shí)際應(yīng)該是31.89,是因?yàn)槟愣嘤?jì)提了4萬,才是27.89的
那這個(gè)4萬,就一直在未分配利潤里掛著嗎。
你好!是的。增加了這個(gè)利潤金額