你好,那你有進(jìn)銷存明細(xì)嗎?
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師,我們都是設(shè)備安裝項(xiàng)目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項(xiàng)目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
像這樣的原始憑證是不是 直接做 借,庫存商品 應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng))貸,銀行存款,不需要去做應(yīng)付賬款科目,再去付了銀行存款了,直接可以做一筆分錄
老師,我想再確定一下,我在做會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候直接 借:庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 就是這個(gè)庫存商品科目下面沒有再設(shè)二級科目,這樣可以嗎???
你好老師,我采購有預(yù)付款,借預(yù)付,貸銀行存款,對方這時(shí)候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應(yīng)付稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 然后第二個(gè)是沖預(yù)付 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫存商品,貸 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 第三種 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 預(yù)付賬款余額在貸方。
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫,還用原始憑證嗎
其他債券投資的減值準(zhǔn)備為什么不影響賬面?
老師,24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開,大概1000多元,需要匯算調(diào)增么
你們老師,倉庫有進(jìn)出庫臺(tái)賬的
倉庫有在做庫存商品明細(xì)賬的,只有數(shù)量的那種
你好,只有數(shù)量沒有明細(xì)嗎?如果是這樣的話,那你銷售出去你知道結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)成本嗎?
老師,有明細(xì)的也有數(shù)量的,倉庫登記的庫存商品明細(xì)賬手工賬
那就可以的,只要你有明細(xì)在你賬上,可以不用設(shè)置二級科目。
知道了老師,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。