你好一般企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售,但成本也可以扣除

外購(gòu)貨物用于集體福利,為什么不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,反而還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,外購(gòu)一臺(tái)打印機(jī)450元。取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?外購(gòu)貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額好像不可以抵扣。
集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 那么集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的服務(wù)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那么可以抵扣企業(yè)所得稅么
購(gòu)進(jìn)的貨物或者服務(wù)用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)其進(jìn)項(xiàng)都不可以抵扣嗎?
老師您好,股東租車(chē)給公司使用,車(chē)價(jià)值50萬(wàn)左右,對(duì)于公司月租金定多少合適呀?做3000每月合理嗎?稅太高了
老師,運(yùn)營(yíng)成本包括哪些成本?
合伙企業(yè),個(gè)體戶(hù)都繳納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅 為什么會(huì)說(shuō)法人或者執(zhí)行事務(wù)合伙人,一年可以扣除6萬(wàn)?是年終匯算清繳報(bào)B表還是C表操作
分公司要注銷(xiāo),分公司和總公司的往來(lái)怎么清賬呢?
電子稅務(wù)局顯示為非正常狀態(tài),這個(gè)應(yīng)該怎么操作解除呢?
本公司屬于物流公司,gei客戶(hù)的貨物賠償款怎么入賬
當(dāng)月開(kāi)了2萬(wàn)多張票,如果從稅務(wù)局快速導(dǎo)出所有已開(kāi)發(fā)票的pdf呢
老師,公司買(mǎi)了2022年3月買(mǎi)了輛車(chē),老板在2022年把車(chē)轉(zhuǎn)到了個(gè)人名下,稅務(wù)查出2022.6月賣(mài)車(chē)9萬(wàn),車(chē)子我是2022.7月勾選的,因?yàn)槔习鍥](méi)說(shuō)車(chē)子轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在賬上怎么進(jìn)行處理?
老師好!我是做內(nèi)賬的,今年我們變更股權(quán)時(shí)發(fā)現(xiàn)去年有收到客戶(hù)的貨款,同時(shí)庫(kù)存倒掛了,現(xiàn)在稅務(wù)局要把沒(méi)開(kāi)票部分補(bǔ)繳稅,補(bǔ)繳稅金怎么做憑證呢
金融機(jī)構(gòu)向個(gè)體工商戶(hù)的借款是否免征印花稅


轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)記入成本,在所得稅上扣除,對(duì)么
不會(huì),增值 稅是價(jià)外稅
如果這樣,貸方計(jì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方記入什么
會(huì)計(jì)上是做費(fèi)用的 ,您說(shuō)的成本可能也是這個(gè)意思,那是對(duì)的,但稅法上增值稅與所得稅是不同的,所得稅明確的是視同銷(xiāo)售,并且是不含稅的收入和不含稅的成本,并明確是不含稅的進(jìn)價(jià)做收入。說(shuō)白了是收入等于成本。
所以這個(gè)稅法文件表面上是說(shuō)他與會(huì)計(jì)不同,但實(shí)質(zhì)其實(shí)又一樣,實(shí)操中也沒(méi)見(jiàn)調(diào)整差異