你好 6月8日 借:應(yīng)收賬款20000*1.13?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000?,?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)20000*13% 6月15日收到貨款 借:銀行存款20000*1.13—20000*2%,財(cái)務(wù)費(fèi)用?20000*2%,貸:應(yīng)收賬款20000*1.13 6月20日收到貨款 借:銀行存款20000*1.13—20000*1%,財(cái)務(wù)費(fèi)用?20000*1%,貸:應(yīng)收賬款20000*1.13
6月2日賒銷(xiāo)一批商品,售價(jià)為100000元(不含增值稅),適用的增值稅已收取,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅。客戶于6月18日付清貨款,該企業(yè)收款金額
6月8日銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,售價(jià)為200000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”分別寫(xiě)出6月15日收到貨款,6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷(xiāo)售-批產(chǎn)品,售價(jià)為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫(xiě)出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷(xiāo)售-批產(chǎn)品,售價(jià)為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫(xiě)出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。(折扣不考慮增值稅)
6月8日銷(xiāo)售-批產(chǎn)品,售價(jià)為20000元,增值稅稅率為13%,現(xiàn)金折扣為“2/10,1/20,n/30”.分別寫(xiě)出6月15日收到貨款、6月20日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。(折扣不考慮增值稅
開(kāi)信用證手續(xù)費(fèi) 開(kāi)了2000萬(wàn) 手續(xù)費(fèi)都 10萬(wàn) 一次性做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)分公司,不用獨(dú)立核算,是不是工商注冊(cè)申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照就行了,不用去稅務(wù)報(bào)備
老師問(wèn)一下、我們工廠客戶打一筆應(yīng)收款給我們5萬(wàn),但是客戶又賣(mài)了幾箱紅酒給我們1620元客戶說(shuō)從貨款直接抵扣、也開(kāi)了發(fā)票1620給我們、我們賬怎么做呢?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我在計(jì)算8月份應(yīng)交增值稅的時(shí)候,1.有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是作為加項(xiàng) 2.有個(gè)分錄是借進(jìn)項(xiàng)稅1000,貸方,待抵扣1000,是不是這個(gè)1000正常認(rèn)證勾選就好了,我在計(jì)算增值稅這個(gè)1000作為減項(xiàng)嗎
老師您好,*廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) *廣告服務(wù)*服務(wù)費(fèi) *廣告服務(wù)*推廣費(fèi) 開(kāi)這個(gè)發(fā)票內(nèi)容要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
社保繳費(fèi)基數(shù)最低多少河南地區(qū)
個(gè)體工商戶有對(duì)公賬戶,但是賬戶上沒(méi)錢(qián) 繳納稅費(fèi)可以用出納銀行卡么?
你好 一個(gè)人可以同時(shí)是幾個(gè)公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
就是我是收票方 現(xiàn)在對(duì)方要給我們開(kāi)票部分紅沖 需要我這里發(fā)起什么流程嗎
老師 這道題算平均資本成本率為什么不扣掉長(zhǎng)期借款的所得稅 不應(yīng)該是 5.6%*(1-25%)嗎