你好,是可以這樣操作的,謝謝
老師您好 我們是農(nóng)業(yè),主營微生物肥生產(chǎn)銷售,有ABCD幾家分公司,都是獨(dú)立核算的,A公司持有藻種的專利技術(shù),但是A公司因案子賬戶凍結(jié)無法正常經(jīng)營,現(xiàn)所有業(yè)務(wù)往來都由B公司簽約合作和收款,但是B公司其實(shí)沒有實(shí)際的工廠,采購材料都是存放在C和D公司,對(duì)外銷售也都是由C公司或D公司的工廠來幫忙出貨和生產(chǎn),1:老師作為B公司使用A公司的專利技術(shù)是不是需要支付使用費(fèi)?。ㄒ恢睕]付過),2:B公司沒有實(shí)際的工廠發(fā)生銷售的話這個(gè)怎么核算成本呢老師
老師我們和b公司屬于分公司,專利技術(shù)是 b公司的授權(quán)給我們使用,因?yàn)槲覀儗儆诘统杀靖呃麧?,我想做一些成本進(jìn)去,所以想和b公司簽一份專利使用費(fèi)的協(xié)議 把這個(gè)費(fèi)用作為成本(實(shí)際上是掛帳不給錢) 老師這樣可以嗎?還有就是把每月的工資也作為成本可以嗎
老師好!我們老板前后注冊(cè)了AB兩個(gè)公司,是同一個(gè)老板,同樣的股權(quán)架構(gòu),就是因?yàn)锳公司有名稱相似的,所以就注冊(cè)了B公司,原來A公司購買的資產(chǎn),也都用于在 B公司的業(yè)務(wù)上,實(shí)際他們就是同一個(gè)公司,我想問下我是不是要把A公司的資產(chǎn)過戶到B公司來,然后B公司公對(duì)公給A公司打款,A公司給B公司開票,然后再簽一個(gè)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,雙方蓋章,這些手續(xù)可以嗎,除了這些還要注意什么?
老師您好,我們A公司帳上有一個(gè)在建工程,已經(jīng)辦房產(chǎn)證了,但是因?yàn)橐恍┏杀酒边€沒收回來,所以一直沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后我們成立了B酒店管理公司,A把該房產(chǎn)租給了B公司,A公司沒有業(yè)務(wù),唯一的收入就是向B收租賃費(fèi),后來以A的名義貸款了1000萬給B使用,請(qǐng)問我要如何處理,才能把這1000萬貸款產(chǎn)生的利息,作為B的費(fèi)用。
老師,我們是高壓線設(shè)計(jì)行業(yè),老板能拿到工程含設(shè)計(jì)的活,我們目前沒有資質(zhì)也不敢工程,只做設(shè)計(jì),所以就找了A公司運(yùn)作項(xiàng)目,也就是掛靠,設(shè)計(jì)部分用A公司和我們公司簽合同,我們給A公司干工程部分他們需要給我們居間費(fèi)。這塊老板也想簽到合同里,這樣就導(dǎo)致利潤過大,問了老師加我們自己考慮,想著設(shè)計(jì)就是設(shè)計(jì),居間費(fèi)這塊我們另外成立一個(gè)咨詢公司,開“工程居間費(fèi):發(fā)票內(nèi)容可開具 “工程居間服務(wù)費(fèi)”發(fā)票給A公司,把利潤分散開。但是問題又來了,咨詢公司也沒有成本,直接交稅嗎?分散利潤的好處在哪呢?
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
好的 那老師因?yàn)樽詈笫遣唤o錢的一直掛其他應(yīng)付,這樣時(shí)間久了有影響嗎
你好,沒有的,是可以這樣的,類似于內(nèi)部往來
好的,老師我想再把每月的工資也都做成本,但是如果這個(gè)月沒有銷售,成本還正常做是嗎
你好,當(dāng)然正常做賬的了
請(qǐng)問還有什么可以幫你
老師我的意思是,比如三個(gè)月銷售一次,但是還可以每月把工資做成本是嗎?不是有銷售了才做成本是吧 新手會(huì)計(jì)老師多指點(diǎn)
但是還可以每月把工資做成本是嗎?是的。 不是有銷售了才做成本是吧 ?對(duì)。 你就這樣想:考試不及格就不念書了么?考試不及格就是銷售 念書就是成本
請(qǐng)問還有什么可以幫你的呢?