你好請把題目完整發(fā)一下這里
某食品廠為增值稅一般納稅人,如20年發(fā)生如下幾起非正常失(1)5月由于管理不養(yǎng),造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年4月購進(jìn)授入使用,專用發(fā)票注明該樓房1000萬無,增值稅稅為10萬元已過認(rèn)證假設(shè)會業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無殘值。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失:(1)5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2019年5月購進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為110萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無殘值。(2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅專用發(fā)票已于購進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(3)7月食品廠開始新建辦公樓,期間購進(jìn)了水泥113萬元用于建設(shè),并由某建筑設(shè)計(jì)公司提供辦公樓設(shè)計(jì)服務(wù),金額106萬元,該項(xiàng)目交由某建筑公司進(jìn)行建設(shè),金額109萬元,上述項(xiàng)目均取得了增值稅專用發(fā)票,企業(yè)已于當(dāng)期認(rèn)證。2020年9月,該辦公樓被建委認(rèn)定為違章建筑,被依法拆除。要求:(1)請考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會計(jì)處理的方法;(2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計(jì)處理。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起正常據(jù)失(1)5月泊于管理不善,造成電源起火,燒一棟辦公樓。該辦公樓于2019年5月購進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90方元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無殘值(2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)殘值品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元,增值稅專用發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣要求(1)請考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會計(jì)處理的方法(2)述筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計(jì)處理
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失:(1)5月由于管理不善、造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年4月購進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無殘值。(2)6月批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收該批次在產(chǎn)品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元增值稅專用發(fā)票已于購進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。要求:(1)請考慮食品廠發(fā)生上述非正常損失后增值稅會計(jì)處理的方法。(2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計(jì)處理。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失:(1)5月由于管理不善、造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年4月購進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無殘值。(2)6月批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收該批次在產(chǎn)品所耗用的購進(jìn)貨物成本為10萬元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元增值稅專用發(fā)票已于購進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。要求:(1)請考慮食品廠發(fā)生上述非正常損失后增值稅會計(jì)處理的方法。(2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會計(jì)處理。
老師好,我公司購買了土地,費(fèi)用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號是什么?
老師!我想問一下!個(gè)人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風(fēng)險(xiǎn)嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個(gè)人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險(xiǎn)是指扣的個(gè)人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,