同學你好 這個你們有發(fā)票就可以付款
請教一個問題,現在接了一個工程,甲方稅點直接從工程款里扣9個點的,他們不要發(fā)票,如果我們自購材料的話,開普票就行了吧?是不是開專票我們也抵不了?因為不給甲方開票,沒銷項,是不是這樣呢?
請問一下,我們是做建筑的,有一個木工班組,這個木工班組在實際內部結算是按包工包料來結算的,在外賬中是材料 和人工分開的,實際內部結算是不含稅價來結算,比如不含稅100萬,外賬中材料是開木方的發(fā)票(13%專用發(fā)票),比如人工20萬,材料 80萬,人工是申報個稅來做成本,那這樣我同對方結算我是不是還是按100萬支付給他,材料80萬,20萬人工,材料最后我要支付給7%的稅點給他,因為我抵扣了13%,材料這塊是不是按發(fā)票金額來算他的結算價
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預繳稅,如果對方給我們開9個點的工程服務發(fā)票,我們預繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點的安裝票可以抵扣,另外13個點的材料部分就需要預繳2個點,其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點,如果他們按13和3開,那材料那部分預繳的是不是需要他們承擔呢?
請教老師,現在我需要付給外包單位的工程余款還有10萬元開材料發(fā)票來結款,他開材料普票的話我就直接付款10萬不能抵扣,如果對方開的10萬含稅13個點材料專票的話,那我這個進項11504元要不要補給包工頭,如果補給他的話怎么補,沒有2套賬
請教一個問題。我們的材料是甲供的。然后因為原材料超耗了,甲方在結算的時候就給我們把錢扣了。比如我們結算是100萬,我們給甲方開票也是開的100萬。然后因為材料有超耗,比如超耗了10萬的主材,甲方就直接減掉了應該付給我們的款,他們就只付90萬給我們。但是原材料的發(fā)票他們又不開給我們,這么直接扣是不是不合適?或者我們應該結算100萬,他們扣掉超耗的材料10萬,我們只需要開票90萬就可以了? 甲方這個操作,我感覺我們賬都沒法做。群里的老師知道哈呢?我的這個思維到底對不對?
老師,企業(yè)所得稅怎么取數的呀,要先計提了,不是才出報表的嗎
.下列報表中,屬于企業(yè)成本報表的有(ABC)。A.主要產品單位成本表B.商品產品成本表C.制造費用明細表D.銷售費用明細表E.財務費用明細表
小規(guī)模納稅人,營業(yè)收入=價+稅?
你好老師 個體戶經營超市交的取暖費會計分錄怎么做
進了一批貨,供貨商每個月給我們陳列費400,從貨款中抵減。比如我們進500的貨,陳列供貨商的貨給抵減400,我們付100就行啦。那進貨按100還是500?
老師,我去年收入入錯賬了,今年調整的加上了57萬,利潤分配應該這樣做賬
只要是銀行付款的憑證,都應該附銀行回單嗎
物業(yè)會計5月份開始,我是7月份來的,不交稅也要申報嗎,0申報嗎
安裝變壓器人工費單獨開的勞務費,是否一并計入固定資產
你好,老師跟員工簽合同是不是應該用做稅務登記的公司戶名,
對方,說開了專票過來稅額要補給他,怎么補
當時你們協(xié)商的開專票還是普票
沒有協(xié)商尾款是開什么票
現在我們讓她尾款開13個點材料專票,問題是稅額抵扣部分要補給他
也就是說稅額13個點的我們自己出
同學你好 那這個沒辦法 只能協(xié)商