是二一年的嗎?如果是的話可以的。
請(qǐng)問老師,我們這個(gè)月已經(jīng)完成去年底個(gè)稅申報(bào),并且把工資和績效一起綜合申報(bào)了,也交了稅,到時(shí)候年終匯算清繳的時(shí)候可以把績效單獨(dú)列出來放在一次性獎(jiǎng)金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
年度匯算清繳 年終獎(jiǎng)本應(yīng)該選單獨(dú)計(jì)稅,但選成綜合申報(bào)了,多交了1000多的個(gè)稅(已完成補(bǔ)繳),該怎么辦呀 可以更正申報(bào)嗎
21年度匯算清繳 年終獎(jiǎng)本應(yīng)該選單獨(dú)計(jì)稅,但選成綜合申報(bào)了,多交了1000多的個(gè)稅(已完成補(bǔ)繳了) 可以更正申報(bào)嗎 需要怎么操作呀?用去大廳嗎
關(guān)于 全年一次性獎(jiǎng)金 ,上一個(gè)單位在年初時(shí)已發(fā)了一筆,報(bào)稅時(shí)選擇了按 全年一次性獎(jiǎng)金 并在當(dāng)月預(yù)繳了稅;后續(xù)因?yàn)閱T工工作變動(dòng),新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎(jiǎng)。 請(qǐng)問 員工在年度個(gè)稅匯算清繳時(shí),可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎(jiǎng) 作為 全年一次性獎(jiǎng)金 來節(jié)稅嗎?因?yàn)榻?jīng)計(jì)算如將后一筆獎(jiǎng)金來作單獨(dú)報(bào)稅會(huì)更劃算,但是原單位預(yù)計(jì)不會(huì)幫修改申報(bào)。
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過稅了,假如說現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬,如何做賬?
老師,請(qǐng)問滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎